Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0302 Pranie a prenájom rohoží 26.02.2024 - 24.03.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Lindström 35742364 188,93 € 05.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB/24/0381 Prenájom rohoží - Dobropis k fa č. 2530132 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Lindström 35742364 -13,82 € 24.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB/24/0401 Pranie a prenájom rohoží 25.03.2024 - 21.04.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Lindström 35742364 188,93 € 02.05.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB/24/0328 Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 03/2024 - Dodatok č. 4 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 12 852,00 € 10.04.2024 16.04.2024 Faktúra
DFB/24/0213 Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 02/2024 - Dodatok č. 4 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 12 852,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB/23/1514 Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 12/2023 - Dodatok č. 4 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 14 238,00 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
OB/24/0062 Migráciu pro Informačného Systému elektronických služieb PSK a integračnej platformy Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 9 000,00 € 31.01.2024 08.02.2024 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ Ú PSK Objednávka
DFB/24/0110 Udržateľnosť IIP PSK - služba odstraňovanie problému 01/2024 - Dodatok č. 4 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Asseco Central Europe, a. s. 35760419 12 852,00 € 14.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB/23/1491 Mobilné služby 12/2023 Life Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/1495 Pevné linky 12/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 754,79 € 05.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFB/23/1494 Internet IPC 12/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 28,55 € 05.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFB/23/1493 VUCNET+MAGIO+INTERNET 12/2023. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 409,54 € 05.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFB/23/1492 Mobilné služby 12/2023 Školský úrad. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,80 € 05.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFB/23/1490 Pevné linky 12/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3,72 € 05.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFB/23/1489 Úrok z omeškania k fa 8330825808 za 08.08. - 27.12.2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 0,35 € 04.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFB/23/1488 Úrok z omeškania k fa 8901299754 za 30.05. - 19.06.2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,45 € 04.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFB/23/1487 Mobilné služby+internet 12/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 682,54 € 05.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFB/23/1486 Prenájom softvéru 12/2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 520,00 € 04.01.2024 15.01.2024 Faktúra
DFB/24/0059 Prenájom softvéru 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 520,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Faktúra
DFB/24/0092 Mobilné služby 01/2024 Školský úrad. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,80 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »