Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/21/0472 šály v počte 30 000 ks v cene 1,68 €/ks na propagáciu návštevy Sv. Otca v Prešove v tejto špecifikácii: • veľkosť šálu - rozmer : 120 cm x 20 cm, • farba: výrazná žltá, • materiál 100% polyester cca 50 gr./m2, • spodné a bočné okraje nie sú zapracované Prešovský samosprávny kraj 37870475 A T A K , výrobné družstvo 00698113 50 400,00 € 07.09.2021 21.09.2021 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
DFB/21/0944 šály v počte 30000 ks na propagáciu návštevy sv. Otca v Prešove Prešovský samosprávny kraj 37870475 A T A K , výrobné družstvo 00698113 50 400,00 € 16.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0842 VKOC PP - úhrada nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru počas vakcinácie Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad 00891541 533,10 € 16.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFB/21/0967 VKOC PP - úhrada nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru počas vakcinácie Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad 00891541 274,56 € 17.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/1048 VKOC PP - úhrada nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru počas vakcinácie Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad 00891541 52,00 € 06.10.2021 15.10.2021 Faktúra
DFB/21/1167 VKOC PP - úhrada nákladov za služby spojené s užívaním nebytového priestoru počas vakcinácie Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad 00891541 52,06 € 04.11.2021 15.11.2021 Faktúra
DFB/21/0725 Dodávka energií (teplo,voda a elektrina) a spotrebný materiál súvisiaci s upratovacími a dezinfekčnými službami na SOŠT Poprad - očkovacie centrum Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad 00891541 741,51 € 15.07.2021 23.07.2021 Faktúra
DFB/21/0797 VKOC PP - refakturácia nákadov spojených s opravou elektrický rozvodov a kabeláže. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad 00891541 3 945,64 € 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra
DFB/21/0572 Dodávka energií (teplo,voda a elektrina) a spotrebný materiál súvisiaci s upratovacími a dezinfekčnými službami na SOŠT Poprad - očkovacie centrum, Zmluva 1559/2021/DSVPaKR Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad 00891541 1 665,51 € 18.06.2021 25.06.2021 Faktúra
DFB/21/0614 Rozložiteľné stoly s kovovými nôžkami pre VKOC. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 5 141,00 € 28.06.2021 03.07.2021 Faktúra
OB/21/0209 výrobu 97 ks rozložiteľných stolov pre potreby VKOC v Prešove 30ks, Poprade19ks, Humennom 19ks, Starej Ľubovni 10ks a Bardejove19ks s kovovými šrubovacími nôžkami o hrúbke stola 3,6 mm. Cena za ks je 53 € s DPH. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 5 141,00 € 27.04.2021 11.05.2021 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PS Objednávka
DFB/21/1385 služby spojené s prevádzkou nebytových priestorov pre VKOC. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 4 332,87 € 15.12.2021 29.12.2021 Faktúra
PrP/21/0035 Seminár - "Energetický manažment 2021" 6.-7.9.2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 SSTP, s.r.o. 00896918 116,00 € 17.08.2021 25.08.2021 Faktúra
DFB/21/0068 Nájom v Bruseli r.2020. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Cerbux Invest SRL 0436905717 1 008,42 € 12.02.2021 26.02.2021 Faktúra
OB/21/0015 Objednávame si u vás výrobu pečiatok podľa rozpisu pre Odbor strategického rozvoja Odbor projektového riadenia. Prešovský samosprávny kraj 37870475 PEJTR Trudič Ján 10669124 238,00 € 21.01.2021 30.01.2021 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK riaditeľ úradu PSK Objednávka
DFB/21/0027 Pečiatky. Prešovský samosprávny kraj 37870475 PEJTR Trudič Ján 10669124 237,98 € 29.01.2021 08.02.2021 Faktúra
OB/21/0658 výrobu 4 ks pečiatok TRODAT 4912 pre odbor zdravotníctva podľa cenovej ponuky Suma : 74,52 € s DPH (18,63 € s DPH za ks) Prešovský samosprávny kraj 37870475 PEJTR Trudič Ján 10669124 74,52 € 08.12.2021 16.12.2021 Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK Objednávka
DFB/21/1362 Pečiatky. Prešovský samosprávny kraj 37870475 PEJTR Trudič Ján 10669124 74,52 € 15.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFB/21/1383 Magazín PSK-2. polrok 2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS 14345188 660,00 € 17.12.2021 29.12.2021 Faktúra
DFB/21/0648 Magazín PSK-1. polrok 2021. Prešovský samosprávny kraj 37870475 Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS 14345188 660,00 € 06.07.2021 15.07.2021 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »