Faktúra č. DFB/21/0572

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0572
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka energií (teplo,voda a elektrina) a spotrebný materiál súvisiaci s upratovacími a dezinfekčnými službami na SOŠT Poprad - očkovacie centrum, Zmluva 1559/2021/DSVPaKR
  • Dátum doručenia: 18.06.2021
  • Celková hodnota: 1 665,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1559/2021/DSVPaKR
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť