DFB/22/0032 |
Teplo za 01/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 385,72 € |
15.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0019 |
Jedálne kupóny 02/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 998,00 € |
28.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0136 |
Jedálne kupóny 06/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
4 998,00 € |
30.05.2022 |
|
|
04.06.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0353 |
Teplo za 12/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 249,48 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0059 |
Teplo za 02/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 596,96 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0247 |
Jedálne kupóny 09-12/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
3 213,00 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0099 |
Teplo za 03/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 136,09 € |
13.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0329 |
Teplo za 11/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 091,09 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0356 |
NB HP PROBOOK 450 G9 W10Pro a PC HP ProOne 440 G6 W10Pro |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
2 295,00 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0359 |
Predplatné časopisov 2023/2024 - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
2 156,52 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0298 |
Teplo za 10/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 092,48 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0127 |
Teplo za 04/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 982,98 € |
13.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0346 |
Kancelárske, hygienické a čistiace potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
1 502,71 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0348 |
Zabezpečenie služieb externého riadenia projektu a verejného obstarávania pre projekt "Zdravšia knižnica budúcnosti"-na Základe zmluvy o poskytnutí služieb č.7/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
1 500,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0001 |
Jedálne kupóny 01/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 428,00 € |
03.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0297 |
Servisná prehliadka a oprava elektrického spúšťania okien HE-380BL |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Š-Autoservis Vranov |
36455385 |
|
1 324,16 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0355 |
Tonery Canon |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
1 262,52 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0341 |
Odborné prehliadky a skúšky el. inštalácie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ELEX&DV s.r.o. |
47165499 |
|
1 250,00 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0334 |
Sklenené vitríny 3 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Figuríny Sk s.r.o. |
44774354 |
|
1 224,35 € |
14.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0347 |
Kreslá kancelárske - 8 ks a 1 ks vešiak stojanový tmavo hnedý |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
1 220,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0358 |
Multifunkcne zariadenie Canon i-SENSYS MF655Cdw- 3ks (382,80€/1ks) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
1 148,40 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0216 |
Notebook, softvér - Hravá história Humenčanov VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ENTER SK, s.r.o. |
45242461 |
|
1 110,00 € |
17.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0007 |
ISPIN rok 2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
17.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0182 |
Vodné a stočné za 12/2021 - 06/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. |
36570460 |
|
939,46 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0340 |
Vodné a stočné za 06/2022 - 12/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. |
36570460 |
|
851,70 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0152 |
Licencia ESET Endpoint Antivirus pre 20 zariadení na 3 roky |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ESET, spol. s r.o. |
31333524 |
|
844,80 € |
16.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0360 |
Predplatné - eVýpožičky 400 ks jednotiek |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
804,00 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0006 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
778,14 € |
14.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0251 |
Knihy FPU 7000€ |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
760,00 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0301 |
Knihy 41 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
712,18 € |
16.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |