Faktúra č. DFB/22/0355

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská knižnica v Humennom
  • IČO: 37781464
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0355
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery Canon
  • Dátum doručenia: 27.12.2022
  • Celková hodnota: 1 262,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 223/2022
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
223/2022 Objednávame si u Vás tonery Canon v predpokladanej hodnote 1 262,52 EUR. Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 MV COMP, s.r.o. 36498670 0,00 € 12.12.2022 04.01.2023 Objednávka
Tlačiť