DFB/21/0004 |
Zverejňovanie r. 2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
13.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0306 |
Zdravie + Zdravie Špeciál 2022-2023 - vyúčtovacia fkt |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
59,80 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0043 |
Vývoz odpadu 2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Technicke sluzby |
00186155 |
|
178,20 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0169 |
Vyúčtovacia faktúra rok 2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
375,19 € |
24.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0299 |
Vykon TPO, BOZP za 4.Q/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
143,71 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0207 |
Vykon TPO, BOZP za 3.Q/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
143,71 € |
04.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0118 |
Vykon TPO, BOZP za 2.Q/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
143,71 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0052 |
Vykon TPO, BOZP za 1.Q/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
143,71 € |
29.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0290 |
VUC NET 12/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0256 |
VUC NET 11/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0213 |
VUC NET 10/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0180 |
VUC NET 09/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0159 |
VUC NET 08/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0134 |
VUC NET 07/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0099 |
VUC NET 06/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0079 |
VUC NET 05/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0060 |
VUC NET 04/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0038 |
VUC NET 03/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0015 |
VUC NET 02/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0002 |
VUC NET 01/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
05.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0114 |
Vodné a stočné za 12/2020 - 06/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. |
36570460 |
|
941,89 € |
24.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0301 |
Vodné a stočné za 06/2021 - 12/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. |
36570460 |
|
864,29 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0225 |
Videozáznam - Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2021 (školenie) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
65,00 € |
14.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0164 |
Vertikálne žalúzie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slavomír Kočerha PATRIA - EFEKT |
35462582 |
|
670,00 € |
17.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0217 |
úhrada členského príspevku SAK - rok 2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slov.asociacia.kniznic |
30845181 |
|
120,00 € |
11.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0313 |
Tonery a náplne HP |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, sr.o. |
36498670 |
|
1 225,13 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0029 |
Tonery |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, sr.o. |
36498670 |
|
474,60 € |
22.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0211 |
Tonery |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, sr.o. |
36498670 |
|
355,09 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0307 |
Teplo za 12/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenska energet.spolocn. |
31728812 |
|
2 378,01 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0296 |
Teplo za 11/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenska energet.spolocn. |
31728812 |
|
2 025,00 € |
14.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |