Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0004 Zverejňovanie r. 2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 13.01.2021 21.01.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0306 Zdravie + Zdravie Špeciál 2022-2023 - vyúčtovacia fkt Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 News and Media Holding a.s. 47256281 59,80 € 22.12.2021 27.12.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0043 Vývoz odpadu 2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Technicke sluzby 00186155 178,20 € 17.03.2021 23.03.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0169 Vyúčtovacia faktúra rok 2022 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. 31592503 375,19 € 24.08.2021 26.08.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0299 Vykon TPO, BOZP za 4.Q/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Zdenka Katanova 37369083 143,71 € 16.12.2021 22.12.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0207 Vykon TPO, BOZP za 3.Q/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Zdenka Katanova 37369083 143,71 € 04.10.2021 08.10.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0118 Vykon TPO, BOZP za 2.Q/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Zdenka Katanova 37369083 143,71 € 28.06.2021 03.07.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0052 Vykon TPO, BOZP za 1.Q/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Zdenka Katanova 37369083 143,71 € 29.03.2021 31.03.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0290 VUC NET 12/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.12.2021 14.12.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0256 VUC NET 11/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.11.2021 22.11.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0213 VUC NET 10/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.10.2021 20.10.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0180 VUC NET 09/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.09.2021 16.09.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0159 VUC NET 08/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 06.08.2021 18.08.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0134 VUC NET 07/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.07.2021 16.07.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0099 VUC NET 06/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.06.2021 15.06.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0079 VUC NET 05/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 06.05.2021 12.05.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0060 VUC NET 04/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.04.2021 15.04.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0038 VUC NET 03/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.03.2021 15.03.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0015 VUC NET 02/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.02.2021 12.02.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0002 VUC NET 01/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 05.01.2021 21.01.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0114 Vodné a stočné za 12/2020 - 06/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. 36570460 941,89 € 24.06.2021 03.07.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0301 Vodné a stočné za 06/2021 - 12/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. 36570460 864,29 € 17.12.2021 22.12.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0225 Videozáznam - Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2021 (školenie) Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 65,00 € 14.10.2021 18.10.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0164 Vertikálne žalúzie Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slavomír Kočerha PATRIA - EFEKT 35462582 670,00 € 17.08.2021 24.08.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0217 úhrada členského príspevku SAK - rok 2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Slov.asociacia.kniznic 30845181 120,00 € 11.10.2021 20.10.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0313 Tonery a náplne HP Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 MV COMP, sr.o. 36498670 1 225,13 € 28.12.2021 30.12.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0029 Tonery Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 MV COMP, sr.o. 36498670 474,60 € 22.02.2021 01.03.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0211 Tonery Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 MV COMP, sr.o. 36498670 355,09 € 06.10.2021 18.10.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0307 Teplo za 12/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenska energet.spolocn. 31728812 2 378,01 € 22.12.2021 27.12.2021 Oľga Halušková Faktúra
DFB/21/0296 Teplo za 11/2021 Vihorlatská knižnica v Humennom 37781464 Humenska energet.spolocn. 31728812 2 025,00 € 14.12.2021 16.12.2021 Oľga Halušková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »