DFB/22/0127 |
Teplo za 04/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
1 982,98 € |
13.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0149 |
Teplo za 05/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
533,22 € |
10.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0195 |
Teplo za 06/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
533,22 € |
15.07.2022 |
|
|
23.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0212 |
Teplo za 07/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
533,22 € |
12.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0231 |
Teplo za 08/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
533,22 € |
13.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0266 |
Teplo za 09/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
533,22 € |
13.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0298 |
Teplo za 10/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 092,48 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0329 |
Teplo za 11/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
3 091,09 € |
13.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0353 |
Teplo za 12/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 249,48 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0215 |
Tlač pôdorysov knižnice 4 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
80,00 € |
17.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0355 |
Tonery Canon |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
1 262,52 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0354 |
Tonery HP |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
278,50 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0357 |
Tonery UPRINT HP Q2612A |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
45,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0079 |
Ubytovanie v rámci projektu "Festival slov" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
118,80 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0055 |
Ubytovanie v rámci projektu "Keď sa začítame 4" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
51,90 € |
10.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0101 |
Ubytovanie v rámci projektu "Keď sa začítame 4" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
51,90 € |
19.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0273 |
Ubytovanie v rámci projektu "Keď sa začítame 4"-Galvánek (ZF 46) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
63,90 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0046 |
Ubytovanie v rámci projektu "Svoj príbeh rozpráva 3" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
51,90 € |
03.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0265 |
Úhrada členského príspevku SAK - rok 2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slov.asociacia.kniznic |
30845181 |
|
120,00 € |
12.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0217 |
Úplné znenia zákonov 2023 - I.-VI. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
86,40 € |
17.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0029 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup - vyúčt. faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r. o. |
31592503 |
|
204,00 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0340 |
Vodné a stočné za 06/2022 - 12/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. |
36570460 |
|
851,70 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0182 |
Vodné a stočné za 12/2021 - 06/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. |
36570460 |
|
939,46 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0003 |
VUC NET 01/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0026 |
VUC NET 02/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0050 |
VUC NET 03/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0096 |
VUC NET 04/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0116 |
VUC NET 05/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0146 |
VUC NET 06/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.06.2022 |
|
|
18.06.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0190 |
VUC NET 07/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |