DFB/22/0082 |
MAGMA - nová verzia 2.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0084 |
MAGMA - systemová podpora 1.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0188 |
MAGMA - nová verzia 3.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0187 |
MAGMA - systemová podpora 2.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2022 |
|
|
19.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0254 |
MAGMA - systémová podpora 3.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0260 |
MAGMA - nová verzia 4.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0339 |
MAGMA - systémová podpora 4.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0297 |
Servisná prehliadka a oprava elektrického spúšťania okien HE-380BL |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Š-Autoservis Vranov |
36455385 |
|
1 324,16 € |
14.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0346 |
Kancelárske, hygienické a čistiace potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
1 502,71 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0093 |
Kancelárske a hygienické potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
143,22 € |
07.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0207 |
Kancelárske a hygienické potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
280,96 € |
03.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0200 |
Kniha "Ľudový kroj rusínov vo fotografii" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Tlačiareň svidnícka s.r.o |
36478326 |
|
20,00 € |
28.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0184 |
Doména vkhe.sk |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
62,53 € |
04.07.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0307 |
Externé HDD na zálohovanie - 3ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
299,50 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0356 |
NB HP PROBOOK 450 G9 W10Pro a PC HP ProOne 440 G6 W10Pro |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
2 295,00 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0357 |
Tonery UPRINT HP Q2612A |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
45,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0358 |
Multifunkcne zariadenie Canon i-SENSYS MF655Cdw- 3ks (382,80€/1ks) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
1 148,40 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0355 |
Tonery Canon |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
1 262,52 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0354 |
Tonery HP |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
278,50 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0340 |
Vodné a stočné za 06/2022 - 12/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. |
36570460 |
|
851,70 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0182 |
Vodné a stočné za 12/2021 - 06/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. |
36570460 |
|
939,46 € |
01.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0075 |
Predplatné časopisov - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
149,09 € |
25.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0171 |
Predplatné časopisov - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
151,52 € |
27.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0240 |
Predplatné časopisov - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
157,50 € |
23.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0359 |
Predplatné časopisov 2023/2024 - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
2 156,52 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0057 |
Maliarske stojany- 12ks- akademický - EKONOMY |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ARTMIE, spol. s.r.o., Strojárska 603/85, 069 01 Snina |
36731684 |
|
334,80 € |
10.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0067 |
Inzercia a propagácia FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
54,30 € |
17.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0090 |
Sninské noviny 2022 (1-13) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,41 € |
06.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0173 |
Inzercia a propagácia FPU - Keď sa začítame 3 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
54,30 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0174 |
Sninské noviny 2022 (14-26/2022) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,41 € |
28.06.2022 |
|
|
02.07.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |