DFB/21/0089 |
mobil za 05-06/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
77,73 € |
27.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0120 |
mobil za 06-07/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,48 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0147 |
mobil za 07 - 08/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,66 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0172 |
mobil za 08 - 09/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
48,31 € |
02.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0195 |
mobil za 09 - 10/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,43 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0243 |
mobil za 10 - 11/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,43 € |
26.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0276 |
mobil za 11 - 12/2021 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
47,54 € |
29.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0229 |
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
254,00 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0228 |
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS v Humennom |
008970190703 |
|
100,00 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0179 |
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS SNINA |
008970190722 |
|
500,00 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0178 |
|
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Okresná organizácia JDS SNINA |
008970190722 |
|
262,00 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0031 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Občianske združenie GALANTA LITERÁRNA |
37990268 |
|
23,50 € |
24.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0306 |
Zdravie + Zdravie Špeciál 2022-2023 - vyúčtovacia fkt |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
59,80 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0144 |
Denník N + webové mini 21.7.2021-24.7.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
137,88 € |
21.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0029 |
Tonery |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, sr.o. |
36498670 |
|
474,60 € |
22.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0211 |
Tonery |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, sr.o. |
36498670 |
|
355,09 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0302 |
PC Lenovo |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, sr.o. |
36498670 |
|
670,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0304 |
NB Lenovo V15 G2 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, sr.o. |
36498670 |
|
689,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0309 |
Kamera Sony FDR-AX53 vlogging KIT 1 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, sr.o. |
36498670 |
|
1 390,00 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0313 |
Tonery a náplne HP |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, sr.o. |
36498670 |
|
1 225,13 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0036 |
Kancelárske potreby - klipy na výstavy - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Milan Čelko KUPSITO |
367671891 |
|
199,10 € |
08.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0017 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
1 507,35 € |
08.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0026 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
868,28 € |
18.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0046 |
Knihy |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
629,86 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0045 |
Knihy FPU |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
511,60 € |
17.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0140 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
382,69 € |
19.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0146 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
149,55 € |
23.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0154 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
78,80 € |
03.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0162 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
49,75 € |
13.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/21/0168 |
Knihy VUC |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Igor FEJKO |
45444544 |
|
12,90 € |
23.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |