DFB/22/0362 |
Hovorné za 12/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
10,52 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0364 |
Telefóny za 12/2022 a internet za 01/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,23 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0363 |
Prenájom rohoží za obdobie od 05.12.2022 - 31.12.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
20,14 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0361 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 12/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
436,10 € |
31.12.2022 |
|
|
14.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0360 |
Predplatné - eVýpožičky 400 ks jednotiek |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Palmknihy s.r.o. |
28621344 |
|
804,00 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0359 |
Predplatné časopisov 2023/2024 - vyúčtovacia faktúra |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Slovenská pošta,a.s. |
36631124 |
|
2 156,52 € |
28.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0358 |
Multifunkcne zariadenie Canon i-SENSYS MF655Cdw- 3ks (382,80€/1ks) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
1 148,40 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0357 |
Tonery UPRINT HP Q2612A |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
45,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0351 |
Zdravie + Zdravie Špeciál 2023-2024 - vyúčtovacia fkt |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
70,70 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0353 |
Teplo za 12/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 249,48 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0355 |
Tonery Canon |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
1 262,52 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0354 |
Tonery HP |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
278,50 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0352 |
Mobil za 12/2022 - 01/2023 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
44,00 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0356 |
NB HP PROBOOK 450 G9 W10Pro a PC HP ProOne 440 G6 W10Pro |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
MV COMP, s.r.o. |
36498670 |
|
2 295,00 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0350 |
Vysavač Kärcher 27/1 MEADV |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
299,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0349 |
Knihy - "Hudobno-poetické vianočné pásmo" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
100,00 € |
23.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0348 |
Zabezpečenie služieb externého riadenia projektu a verejného obstarávania pre projekt "Zdravšia knižnica budúcnosti"-na Základe zmluvy o poskytnutí služieb č.7/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Ľubomír Čulko |
46992677 |
|
1 500,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0347 |
Kreslá kancelárske - 8 ks a 1 ks vešiak stojanový tmavo hnedý |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
1 220,00 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0346 |
Kancelárske, hygienické a čistiace potreby |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
1 502,71 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0345 |
Sninské noviny 2022 (40-51/2022) |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Ing. Michal Fečík-PRESS |
37007262 |
|
3,15 € |
21.12.2022 |
|
|
24.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0343 |
Služby MVS |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Štátna vedecká knižnica |
35987006 |
|
3,20 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0344 |
Výkon TPO, BOZP za 4.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Zdenka Katanova |
37369083 |
|
143,71 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0341 |
Odborné prehliadky a skúšky el. inštalácie |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
ELEX&DV s.r.o. |
47165499 |
|
1 250,00 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0340 |
Vodné a stočné za 06/2022 - 12/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Východ.vodár.spoločnosť,a.s. Generálne riad. |
36570460 |
|
851,70 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0337 |
Inzercia a propagácia akcie z FPU "Svoj príbeh rozpráva 4" - MUDr. Pavol Török, CSc. |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
50,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0339 |
MAGMA - systémová podpora 4.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0336 |
Prenájom rohoží za obdobie od 07.11.2022 do 04.12.2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Lindstrom, sr.o. |
35742364 |
|
20,14 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0338 |
Moderovanie štyroch Literárnych večerov v rámci projektu "Keď sa začítame 4" |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na Korze |
52175707 |
|
400,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0334 |
Sklenené vitríny 3 ks |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Figuríny Sk s.r.o. |
44774354 |
|
1 224,35 € |
14.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |
DFB/22/0335 |
Revízia výťahu za 4.Q/2022 |
Vihorlatská knižnica v Humennom |
37781464 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
29,70 € |
14.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Oľga Halušková |
|
Faktúra |