DFB/24/0114 |
FA za servisné práce na služobnom vozidle |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
425,98 € |
27.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/24/0003 |
FA za stavebné práce a materiál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
14 484,96 € |
26.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0104 |
FA za nákup drobného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Daniela Kočanová - Drogelak |
52150283 |
|
73,20 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0105 |
FA za služobné mobil. paušály |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
76,82 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0102 |
FA za zhotovenie roštov na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JEVROŠT, s.r.o. |
47440392 |
|
518,45 € |
18.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0101 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
227,62 € |
17.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0100 |
FA za nákup stavebného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
69,20 € |
14.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0103 |
FA za vyúčtovanie za rok 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
-15 312,36 € |
14.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0099 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
13.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0098 |
FA za elektrickú energiu - EMPIRO_05/2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,62 € |
13.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0094 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0095 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
55,67 € |
11.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0096 |
FA za prevádzkové náklady za jún 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0097 |
FA za revízie hasiaciach prístrojov na AO a VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
118,70 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0090 |
FA za ochranné sklo a púzro na mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0092 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0093 |
FA za stravné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 153,68 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0091 |
FA za mesačný poplatok_služobný tel._mesač. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
131,85 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0088 |
FA za kontrolu EZS AO Kolonica |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
280,13 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0089 |
FA za kontrolu kamerového systému na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
327,60 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0087 |
FA za elektrickú energiu - AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,92 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0086 |
FA za elektrickú energiu - EMPIRO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
38,27 € |
17.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0085 |
FA za slnečné protokoly |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hvezdáreň a planetárium |
37781324 |
|
21,00 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0083 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0084 |
FA za webhosting Ultra-multi (doména web stránky) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
129,46 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0081 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
57,46 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0082 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0080 |
FA za prevádzkové náklady za máj 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0079 |
FA za nákup maliarského tovaru na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
55,25 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0078 |
FA za dobitie kreditu - stravné na máj 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 262,98 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |