Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0192 FA za elektrickú energiu na AO na Kolonickom sedle 09/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 288,86 € 20.10.2023 13.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0085 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 270,25 € 24.05.2023 14.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0041 FA za nákup publikácii na súťaž "Čo vieš o hviezdach" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na korze 52175707 247,50 € 28.03.2023 12.04.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0116 FA za elektrickú energiu na AO za jún 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 241,66 € 17.07.2023 25.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0191 FA za prepravu účastníkov "Záverečnej konferencie - CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MOTOCENTRUM SNINA, s.r.o. 47416408 240,00 € 19.10.2023 13.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0195 FA za vyhotovenie tlačených materiálov pre "Záverečnú konferenciu CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 230,40 € 19.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0143 FA za nákup pracovného oblečenia na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou 31700438 230,00 € 07.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0203 FA za inzerciu v publikácií ČESKOSLOVENSKÝ - Cestovný informátor Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Joma Travel, s.r.o. 46961747 230,00 € 06.11.2023 21.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0019 FA za nákup elektroinštalačného materiálu na VH do kupoly Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 HAGARD: HALL, spol. s r.o. 50111990 216,36 € 07.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0102 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 208,37 € 15.06.2023 27.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0224 FA za nákup tabule - dotácie Úradu vlády SR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Mária Kirňáková - TOMINO 32374232 193,70 € 28.11.2023 01.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0235 FA za vykonanie, ukončenie procesu VO - Požiarna stena Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 44658711 180,00 € 04.12.2023 27.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0181 FA za začatie procesu VO - "požiarna stena" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 44658711 170,00 € 06.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0094 FA za manipuláciu,zaistenie a odistenie zariadení NN na AO na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Východoslovenská distribučná, a. s., 36599361 168,00 € 14.06.2023 20.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0150 FA za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 163,60 € 14.09.2023 27.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0124 FA za mesačný poplatok Paušál mobil - jún, júl Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 157,06 € 25.07.2023 27.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0209 FA za realizáciu prednášky na Záverečnej konferencii projektu "CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SEAK, s.r.o. 46150749 150,00 € 02.11.2023 22.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0160 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 139,74 € 11.10.2023 18.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0084 FA za nákup kancelárskej stoličky na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY SHOP 51231735 139,00 € 22.05.2023 14.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0093 FA za revíziu hasiacich prístrojov na AO a VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 138,20 € 12.06.2023 20.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0126 FA za nákup vstupeniek v rámci projektu MŽP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JustPrint.sk, s.r.o. 47689196 136,79 € 26.07.2023 14.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0232 FA za výmenu oleja, filtra a brzdovej kvapaliny do služobného vozidla FIAT DOBLO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CHETRA SK, s.r.o. 36497274 136,15 € 08.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0049 FA za systémovú podporu za 1.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 11.04.2023 26.04.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0107 FA za systémovu podporu za 2.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 07.07.2023 19.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0204 FA za systémovú podporu MAGMA za 3.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 07.11.2023 21.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0242 FA za systémovú podporu za 4.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 18.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0166 Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č. 8405097841 za 02/2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 132,18 € 12.10.2023 20.10.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0149 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 130,80 € 14.09.2023 27.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0194 FA za realizáciu prednášky - "Záverečná konferencia CSW" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASTRODOM Robert Bury 6841000651 125,00 € 26.10.2023 14.11.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0216 FA za prednášku na Záverečnú konferenciu v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AstroTech KFT 0309125291 125,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »