DFB/21/0118 |
FA za nákup tonerov do tlačiarne na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LEDUM KAMARA SK s.r.o. |
48158836 |
|
24,78 € |
19.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0008 |
FA za verzie za 1.Q.2020 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0047 |
FA za nové verzie za 2. štvrťrok 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
22.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0113 |
FA za nové verzie za 2.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0152 |
FA za nové verzie za 3.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
22.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0014 |
FA za Zverejňovanie na rok 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
26,88 € |
19.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0148 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
27,00 € |
14.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0154 |
FA za výmenu plaumetík na služobnom vozidle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
27,25 € |
27.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0159 |
FA za nákup žiaroviek na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAD, s.r.o. |
31564003 |
|
28,01 € |
02.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0082 |
FA za nákup adaptéra a klávesnice na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
34,15 € |
29.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0021 |
FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ o VO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT |
44658711 |
|
35,00 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0061 |
FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ za 1.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
50115715 |
|
35,00 € |
21.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0103 |
FA za vypracovanie a zverejnenie Súhrnných správ za II.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
50115715 |
|
35,00 € |
30.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0168 |
FA za vypracovnie a zverejnenie Súhrnných správ za III.Q.2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Gabriela Janková - MJ KONZULT |
50115715 |
|
35,00 € |
11.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0035 |
FA za mes.poplatok Paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,00 € |
23.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0048 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,00 € |
27.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0063 |
FA za mesačný paušál GO 30, 10, 1 € |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
37,00 € |
25.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0133 |
FA za opravu krovinorezu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Hatteam, s.r.o. |
50130633 |
|
38,00 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0003 |
FA za mobil.paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
38,70 € |
12.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0158 |
FA za nákup stieračov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
38,93 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0081 |
FA za paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
42,14 € |
29.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0102 |
FA za mesač.poplatok Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
42,24 € |
27.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0185 |
FA za pranie bielizne |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
42,62 € |
10.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0193 |
FA za mesač. poplatok Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
27.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0155 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,06 € |
27.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0176 |
FA za mesačný poplatok Paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,28 € |
24.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0130 |
FA za mobil. Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,56 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0208 |
FA za nákup laserov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MZTech s.r.o. |
51892499 |
|
43,70 € |
29.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0138 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
44,40 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/21/0020 |
FA za nákup žiaroviek |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAD, s.r.o. |
31564003 |
|
47,41 € |
11.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |