DFB/24/0034 |
FA za nákup držiakov na WC - AO Kolonica - Empiro |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
22,40 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0007 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
62,77 € |
05.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0055 |
FA za nákup knižných publikácií na súťaž "Čo vieš o hviezdach" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
|
135,00 € |
28.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0079 |
FA za nákup maliarského tovaru na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
55,25 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0003 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
22,75 € |
09.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0038 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
60,95 € |
05.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0030 |
FA za nákup prechodových líšt na VH - 2 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DEOKORK s.r.o. |
29290775 |
|
68,30 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0024 |
FA za nákup sanitárneho materiálu na AO a rohožku na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
15,50 € |
07.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0068 |
FA za nákup tonara a príslušenstva k PC |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
163,56 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0062 |
FA za nové verzie za 2.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0021 |
FA za online školenie iSPIN |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0019 |
FA za OSB dosky do prednáškovej miestnosti na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Matej Babin OBERO |
47632763 |
|
871,50 € |
25.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
FA za pranie návlekov na stoličky do planetária na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
93,60 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0028 |
FA za pranie prádla na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
32,66 € |
12.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/24/0001 |
FA za preložku NN vedenia na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NEMEC elektromontáže, s.r.o. |
47995351 |
|
9 439,20 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0072 |
FA za prevádzkové náklady za apríl 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0032 |
FA za prevádzkové náklady za február 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0016 |
FA za prevádzkové náklady za január 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
17.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0080 |
FA za prevádzkové náklady za máj 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0037 |
FA za prevádzkové náklady za marec 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
05.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0010 |
FA za RAP na rok 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
964,51 € |
10.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0005 |
FA za ročný prístup VS |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
09.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0015 |
FA za servisné práce za 1.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
16.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
FA za servisné práce za 2.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0025 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 281,19 € |
07.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0069 |
FA za služby poskytnuté počas porady ekonómov 8.-9.4.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0039 |
FA za stravné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 238,69 € |
05.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0045 |
FA za stravné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 256,90 € |
05.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0004 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 360,13 € |
09.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0042 |
FA za systémovú podporu za 1.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |