Faktúra č. DFB/24/0024

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0024
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup sanitárneho materiálu na AO a rohožku na VH
  • Dátum doručenia: 07.02.2024
  • Celková hodnota: 15,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/24/0002
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/24/0002 Objednávame si u Vás držiaky na toaletný papier a rohožku na AO na Kolonické sedlo - do objektu EMPIRO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 0,00 € 06.02.2024 20.02.2024 Ing. Mária Kulanová riaditeľka organizácie Objednávka
Tlačiť