Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0236 FA za nákup astronomických kalendárov a ročeniek Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenská ústredná hvezdáreň 00164852 117,20 € 04.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0227 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 55,14 € 08.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0226 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 08.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0233 FA za prevádzkové náklady za 12/ 2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 1 710,00 € 06.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0238 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 290,27 € 20.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0240 FA za nákup tonerov v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 625,30 € 19.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0017 FA za nákup ekvatoriálnej montáže v rámci projektu MŽP Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KVANT spol. s r.o. 31398294 19 824,00 € 14.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0242 FA za systémovú podporu za 4.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 18.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0243 FA za vyhotovenie samolepiek v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 45,00 € 15.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0239 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 14.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0241 FA za nákup pracovných odevov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou 31700438 95,75 € 18.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0237 FA za internet AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 04.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0244 FA za výrobu a montáž dreveného schodiska v rámci dotácie z Úradu vlády SR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jozef Židzik 44427212 4 985,00 € 19.12.2023 27.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0013 FA za činnosť stavebného dozoru na stavbe "Výskumno prezentačného centra" v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 GALANDA Jozef Ing. 34823280 3 000,00 € 04.12.2023 27.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0235 FA za vykonanie, ukončenie procesu VO - Požiarna stena Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT 44658711 180,00 € 04.12.2023 27.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0245 FA za mes. popl. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 63,83 € 27.12.2023 29.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0246 FA za nákup mini PC RASPBERRY s príslušenstvom v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 481,00 € 27.12.2023 29.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0248 FA za nákup záložných zdrojov v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Smart Computer, spol. s r.o. 31629881 528,60 € 22.12.2023 29.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0247 FA za nákup web kamery v rámci projektu APVV Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 395,00 € 22.12.2023 29.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0249 FA za činnosť technika PO za 4.Q.2023 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 29.12.2023 04.01.2024 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0015 FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo v rámci projektu "Karpatská hviezdna dráha" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 8 838,23 € 08.12.2023 05.01.2024 Edita Macejková Faktúra
DFK/23/0014 FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/vh_csw/2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KG-STAV GROUP s.r.o. 50180746 15 105,50 € 24.11.2023 05.01.2024 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0250 FA zá nákup kancelárskeho materiálu v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 519,80 € 22.12.2023 05.01.2024 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9