Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0016 FA za nákup kancelárskeho materiálu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 74,08 € 27.01.2021 08.02.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0200 FA za nákup kancelárskeho materiálu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 115,51 € 29.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0088 FA za nákup drevených paliet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 PALETA-TRANS s.r.o. 36507547 60,00 € 08.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0011 FA za nákup pracovnej obuvi na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 19,96 € 19.01.2021 29.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0026 FA za nákup kalového čerpadla s príslušenstvom na AO na Kolonickom sedle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 81,88 € 23.02.2021 08.03.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0097 FA za nákup drobného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 52,87 € 22.07.2021 27.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0128 FA za nákup vŕtačky a iného konšrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 229,49 € 21.09.2021 22.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0175 FA za nákup pracovného občenia Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 57,44 € 23.11.2021 25.11.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0197 FA za nákup obalov na panely Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 108,34 € 29.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0075 FA za nákup písacieho stola na VH a stola do kupoly VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. 36501891 85,40 € 09.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0042 FA za výkon činnosti technika PO za 1.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 14.04.2021 07.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0079 FA za revíziu hasiacich prístrojov na AO a VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 81,70 € 11.06.2021 09.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0085 FA za výkon činnosti technika PO za 2.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 08.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0132 FA za výkon činnosti technika PO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 04.10.2021 18.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0204 FA za výkon činnosti technika PO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 30.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0096 FA za pranie bielizne na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 104,44 € 20.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0112 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 277,09 € 12.08.2021 19.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0125 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 97,49 € 17.09.2021 22.09.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0148 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 27,00 € 14.10.2021 21.10.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0165 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 61,13 € 09.11.2021 18.11.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0185 FA za pranie bielizne Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 42,62 € 10.12.2021 03.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0099 FA za nákup čistiacich potrieb na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 66,34 € 28.07.2021 05.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0157 FA za nákup čistiacich prostriedkov na AO na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 92,83 € 02.11.2021 16.11.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0207 FA za nákup kancelárskeho materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 122,88 € 31.12.2021 05.01.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0008 FA za verzie za 1.Q.2020 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 14.01.2021 28.01.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0036 FA za systémovú podporu za 1.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 08.04.2021 29.04.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0047 FA za nové verzie za 2. štvrťrok 2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 22.04.2021 11.05.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0092 FA za systémovú podporu za 2.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 14.07.2021 22.07.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0113 FA za nové verzie za 2.Q.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.08.2021 19.08.2021 Edita Macejková Faktúra
DFB/21/0141 FA za systémovú podporu za 3.Q,.2021 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 13.10.2021 20.10.2021 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »