Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/22/0006 Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY SHOP 51231735 0,00 € 21.02.2022 25.02.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený riadením organizácie Objednávka
DFB/22/0026 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 16.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0023 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 754,00 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0024 FA za nákup nosníka pre vertikálne žalúzie na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MCe system, s.r.o. 48059641 39,58 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0022 FA za nákup drobného materilu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 98,93 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0020 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,72 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0019 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0025 FA za prevádzkové náklady za február 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0021 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 407,47 € 11.02.2022 04.03.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0005 Objedávame si u Vás nákup nosníka pre vertikálne žalúzie na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MCe system, s.r.o. 48059641 0,00 € 09.02.2022 10.02.2022 Mgr. Peter Mikloš riaditeľ Objednávka
DFB/22/0018 FA za nákup maliarského tovaru na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 130,34 € 09.02.2022 23.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0017 FA za nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 56,78 € 04.02.2022 21.02.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0004 Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlstného výberu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 0,00 € 03.02.2022 09.02.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0015 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 03.02.2022 21.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0016 FA za nákup kancelárskeho materiálu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 136,07 € 03.02.2022 21.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0014 FA za mes. poplatok Paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 43,06 € 28.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0002 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 0,00 € 28.01.2022 02.02.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0003 Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 0,00 € 28.01.2022 08.02.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0001 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 0,00 € 26.01.2022 02.02.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0013 FA za prevádzkové náklady za 01/2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 25.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra