Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0111 FA za systémovú podporu za 2.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 12.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0118 FA za činnosť technika BOZP za 2.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 13.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0110 FA za nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 59,10 € 12.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0117 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 62,72 € 13.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0114 FA za výkon činnosti technika PO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 13.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0112 FA za bezp. SIM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 12.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0122 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 62,18 € 14.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0120 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 14.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0115 FA za nákup glóbusov pre astronomický krúžok Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Market 24, s. r. o. 45865108 40,90 € 13.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0109 FA za nové verizie za 3.Q. 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 11.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0108 FA za prevádzkové náklady za júl 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 11.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0107 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 256,84 € 11.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0054 Objednávame si u Vás nákup pracovného materiálu na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 0,00 € 29.07.2022 01.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0053 Objednávame si u Vás nákup čistiacich potrieb na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 0,00 € 01.08.2022 01.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0056 Objednávame si u Vás: školské telúrium - 1 ks - učebná pomôcka pre astrokrúžok Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Škola.sk, s. r. o. 50293893 0,00 € 25.07.2022 02.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0132 FA za zrealizované prednášky na AO ma Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VeniaSol s.r.o. 50335154 366,00 € 26.07.2022 07.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0131 FA za mes. poplatok mobil paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 48,28 € 26.07.2022 07.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0130 FA za nákup papierových utierok do boxov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Nikub s. r. o. 53095511 83,52 € 21.07.2022 07.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0129 FA za internet na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 21.07.2022 07.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0123 FA za nákup Baader-Mainboard for CGEM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Judita Piarová - TROMF 32026323 356,00 € 15.07.2022 07.08.2022 Edita Macejková Faktúra