Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OB/22/0055 Objednávame si u Vás: Dlažba Starline Granit TR733502 -20 m2 CM 14 lepidlo 5 ks škárovacia hmota CE 40 - 2 x 5kg penetracia - CT 17 - 5 L Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. 44204451 0,00 € 02.08.2022 11.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0133 FA za nákup teleskopov a bateriek na astrokrúžky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 OPTINO s. r. o. 52066657 728,00 € 27.07.2022 12.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0134 FA za nákup tatranského profilu do kupoly na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Branislav Findiš 51136074 183,45 € 28.07.2022 12.08.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0060 Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 0,00 € 12.08.2022 15.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0059 Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 NORMA - potreby pre domácnosť 31291295 0,00 € 10.08.2022 15.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0058 Objednávame si u Vás nákup okrasného kameňa na AO na Kolonické sedlo - 0,32 t Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Štrky Piesky, s.r.o. 46972391 0,00 € 27.07.2022 15.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0135 FA za nákup plynového sporáka na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 OKAY Slovakia, spol. s r.o. 35825979 190,34 € 02.08.2022 19.08.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0061 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 OKAY Slovakia, spol. s r.o. 35825979 0,00 € 01.08.2022 19.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0062 Objednávame si u Vás nákup tanierov na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Marcinek - Univerzál, s.r.o. 36507377 0,00 € 21.08.2022 22.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0057 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 NORMA - potreby pre domácnosť 31291295 0,00 € 11.08.2022 22.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0149 FA za nákup tanierov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. 36507377 81,00 € 23.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0150 FA za telef. hovory Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 23.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0146 FA za nákup kuchynského náradia na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 NORMA - potreby pre domácnosť 31291295 94,92 € 16.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0148 FA za nákup okrasného kameňa na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Štrky Piesky, s.r.o. 46972391 17,95 € 16.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0147 FA za nákup kuchynského náradia na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 166,87 € 16.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0145 FA za nákup obkladových dlaždíc na AO na Kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. 44204451 270,18 € 16.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0143 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 882,52 € 12.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0142 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 198,28 € 12.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0141 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 12.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0140 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,50 € 12.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra