DFB/22/0067 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
123,90 € |
04.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0075 |
FA za zemné a montážne práce k odvodneniu pozemku na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Fibertel s.r.o. |
52078965 |
|
1 776,48 € |
19.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0076 |
FA za tlač plagátov a diplomov k projektu "Deň hvezdární a planetárií" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
90,20 € |
17.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0078 |
FA za obnovu domény |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
71,86 € |
23.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0077 |
FA za zhotovenie a úpavu fotografií |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Štefan Gojdič |
46800921 |
|
150,00 € |
23.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0080 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
50,99 € |
25.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0079 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
25.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0082 |
FA za nákup svahových tvárnic na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
STAVMAX Humenné, s. r. o. |
36475823 |
|
34,80 € |
26.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0081 |
FA za mobil. paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
47,42 € |
13.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0083 |
FA za vyhotovenie a tlač informačných letákov v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
PL7381974084 |
|
3 321,00 € |
30.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0084 |
FA za nákup letných pneumatík na služobné vozidla FIAT |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SANOME1, s. r. o. |
53316151 |
|
171,20 € |
30.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0085 |
FA za vyjadrenie k projektovej dokumentácii "Modernizácia areálu AO na Kolonickom sedle." |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
RÚVZ |
00611018 |
|
50,00 € |
01.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0086 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
03.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0088 |
FA za nákup stavebného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
632,12 € |
03.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0087 |
FA za vypracovanie a dodanie projektovej štúdie stavby |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. František Sitarčík -FESPRO |
33607028 |
|
2 160,00 € |
03.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0097 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
15.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0098 |
FA za revíziu hasiacich prístrojov na AO a na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
100,80 € |
15.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0099 |
FA za prevádzkové náklady za jún 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
16.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0096 |
FA za vyúčtovanie PN za rok 2021 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
555,27 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0095 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
319,88 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |