Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0054 FA za servisné práce za 2.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0121 FA za servisné práce za 3.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 14.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0186 FA za servisné práce za 4.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 12.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0221 FA za nákup nábytku na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY SHOP 51231735 375,18 € 07.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0132 FA za zrealizované prednášky na AO ma Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VeniaSol s.r.o. 50335154 366,00 € 26.07.2022 07.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0256 FA za nákup čistiacich potrieb na AO a VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 358,87 € 29.12.2022 30.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0123 FA za nákup Baader-Mainboard for CGEM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Judita Piarová - TROMF 32026323 356,00 € 15.07.2022 07.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0160 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 328,08 € 13.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0095 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 319,88 € 14.06.2022 30.06.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0223 FA za elektr. energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 312,10 € 07.12.2022 16.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0209 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 310,52 € 14.11.2022 30.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0181 FA za nákup pohovky na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FreePort, s. r. o. 44165684 304,65 € 06.10.2022 20.10.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0167 FA za nákup pohovky na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FreePort, s. r. o. 44165684 301,65 € 23.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0247 FA za nákup krytiny na prístrešok na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 300,50 € 23.12.2022 28.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0070 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 284,97 € 11.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0144 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 280,11 € 12.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0191 FA za nákup kancelárskeho stola Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Wood Service Group, s. r. o. 44941153 277,00 € 14.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0194 FA za elektrickú energiu za 09/2022 AO Kolonica Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 272,44 € 20.10.2022 07.11.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0145 FA za nákup obkladových dlaždíc na AO na Kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. 44204451 270,18 € 16.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0107 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 256,84 € 11.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »