Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0087 FA za nákup posteľného prádla na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MERKURY SHOP 51231735 38,56 € 05.06.2023 20.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0063 FA za tlač propagačných materiálov na "Deň hvezdárni a planetárií" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 41,18 € 27.04.2023 15.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0127 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 42,00 € 07.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0111 FA za nákup maliarského materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 43,50 € 11.07.2023 19.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0243 FA za vyhotovenie samolepiek v rámci projektu CSW Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 45,00 € 15.12.2023 26.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0001 FA za nákup kancelárskeho materiálu na Vh Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 45,26 € 04.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0039 FA za účtovnú publikáciu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. 37986635 47,00 € 24.03.2023 06.04.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0062 FA za tlač propagačných materiálov pre podujatie "Deň hvezdárni a planetárií" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 48,00 € 27.04.2023 15.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0104 FA za nákup kancelárskeho materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 51,05 € 28.06.2023 30.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0125 FA za nákup čistiacich prostriedkov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 53,34 € 27.07.2023 08.08.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0088 FA za nákup drobného tovaru na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 HATTECH, s. r. o., 45947503 53,39 € 05.06.2023 20.06.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0227 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 55,14 € 08.12.2023 25.12.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0145 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 55,48 € 11.09.2023 26.09.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0115 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 55,50 € 17.07.2023 24.07.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0082 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 55,56 € 22.05.2023 23.05.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0009 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,15 € 12.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0015 FA za mobil. paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 56,63 € 26.01.2023 08.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0021 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 56,66 € 13.02.2023 28.02.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0035 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 57,17 € 13.03.2023 22.03.2023 Edita Macejková Faktúra
DFB/23/0131 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 57,29 € 15.08.2023 23.08.2023 Edita Macejková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »