DFB/22/0147 |
FA za nákup kuchynského náradia na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
166,87 € |
16.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0145 |
FA za nákup obkladových dlaždíc na AO na Kolonické sedlo |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. |
44204451 |
|
270,18 € |
16.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0143 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
882,52 € |
12.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0142 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
198,28 € |
12.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0141 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0140 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,50 € |
12.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0144 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
280,11 € |
12.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0139 |
FA za prevádzkové náklady za august 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
08.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0136 |
FA za nákup školského telúria |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
696,00 € |
04.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0138 |
FA za nákup konštrukčného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
64,90 € |
04.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0137 |
FA za nákup čistiacich potrieb na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
68,05 € |
04.08.2022 |
|
|
30.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0151 |
FA za mes. poplatok Paušál Go |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
51,74 € |
24.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0152 |
FA za nákup okrasného kameňa na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Štrky Piesky, s.r.o. |
46972391 |
|
35,28 € |
25.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0064 |
Objednávame si u Vás nákup drobného konštrukčného materiálu na AO podľa vlastného výberu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
0,00 € |
30.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0063 |
Objednávame si u Vás nákup okrasného kameňa na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Štrky Piesky, s.r.o. |
46972391 |
|
0,00 € |
12.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0067 |
Objednávame si u Vás nákup súčiastok na opravu ďalekohľadu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
0,00 € |
12.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0066 |
Objednávame si u Vás tlač propagačného materiálu v rámci projektu "Vesmírny maratón" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
0,00 € |
07.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0065 |
Objednávame si u Vás výmenu oleja a filtrov na služobnom vozidle FORD C-MAX |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
NEOCAR, s.r.o. |
36504084 |
|
0,00 € |
06.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0068 |
Objednávame si u Vás nákup stavebného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
0,00 € |
30.08.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0156 |
FA za stravné lístky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
756,02 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |