Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0147 FA za nákup kuchynského náradia na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 DREVONAX Humenné 43875921 166,87 € 16.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0145 FA za nákup obkladových dlaždíc na AO na Kolonické sedlo Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o. 44204451 270,18 € 16.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0143 FA za SL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 882,52 € 12.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0142 FA za pranie prádla Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 198,28 € 12.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0141 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 12.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0140 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,50 € 12.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0144 FA za elektrickú energiu AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 280,11 € 12.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0139 FA za prevádzkové náklady za august 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 08.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0136 FA za nákup školského telúria Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 preskoly.sk s.r.o. 51692881 696,00 € 04.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0138 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 64,90 € 04.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0137 FA za nákup čistiacich potrieb na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 KRIDLA s.r.o. 36466778 68,05 € 04.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0151 FA za mes. poplatok Paušál Go Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 51,74 € 24.08.2022 31.08.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0152 FA za nákup okrasného kameňa na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Štrky Piesky, s.r.o. 46972391 35,28 € 25.08.2022 31.08.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0064 Objednávame si u Vás nákup drobného konštrukčného materiálu na AO podľa vlastného výberu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 0,00 € 30.08.2022 05.09.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0063 Objednávame si u Vás nákup okrasného kameňa na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Štrky Piesky, s.r.o. 46972391 0,00 € 12.08.2022 05.09.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0067 Objednávame si u Vás nákup súčiastok na opravu ďalekohľadu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 0,00 € 12.09.2022 26.09.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0066 Objednávame si u Vás tlač propagačného materiálu v rámci projektu "Vesmírny maratón" Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 0,00 € 07.09.2022 26.09.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0065 Objednávame si u Vás výmenu oleja a filtrov na služobnom vozidle FORD C-MAX Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 NEOCAR, s.r.o. 36504084 0,00 € 06.09.2022 26.09.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0068 Objednávame si u Vás nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SUPTRANS G.T.M. 36490580 0,00 € 30.08.2022 26.09.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0156 FA za stravné lístky Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 756,02 € 07.09.2022 27.09.2022 Edita Macejková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »