Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0047 FA za systémovú podporu za 1.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0048 FA za mesačný poplatok internet AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0049 FA za činnosť technika BOZP za 1.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0046 FA za činnosť technika PO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0050 FA za nákup stavebného materiálu na AO na opravu dlažby Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 12,22 € 05.04.2022 27.04.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0022 Objednávame si u Vás tlač propagačných materiálov: plagáty formátu A4 - 10 ks, A3 - 8 ks tlač diplomov: formát A4 - 50 ks pre podujatia v rámci projektu Deň hvezdární a planetárií. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 0,00 € 05.04.2022 11.05.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0054 FA za servisné práce za 2.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ASSECO SOLUTIONS, a.s., 00602311 387,14 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0058 FA za nové verzie za 2.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0055 FA za nákup maliarského materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 33,43 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0056 FA za pranie prádla na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 107,84 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0053 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0052 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 57,25 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0057 FA za prevádzkové náklady za apríl 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0051 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 595,26 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0017 Objednávame si u Vás nákup okrasných kvetín, zeminy a kôry na AO na KOlonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ZASAS s.r.o. 43951651 0,00 € 12.04.2022 14.04.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený riadením organizácie Objednávka
DFB/22/0059 FA za telef. hovory VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 SLOVANET, a.s., 35954612 23,82 € 13.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0060 FA za bezp. SIM na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 13.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0061 FA za SL a poštovné Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 761,08 € 14.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0062 FA za nákup kvetov a hliny na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 ZASAS s.r.o. 43951651 149,00 € 19.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0019 Objednávame si u Vás výmenu pneumatík na služobnom vozidle FORD C-MAX Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CarComplex spol. s r.o. 45700192 0,00 € 25.04.2022 10.05.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »