DFB/24/0100 |
FA za nákup stavebného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
69,20 € |
14.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0184 |
FA za nákup svietidiel na VH podľa DL č. 240784 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Ing. Ján Považan - SVIETIDLÁ |
40122549 |
|
44,60 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0068 |
FA za nákup tonara a príslušenstva k PC |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
163,56 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0123 |
FA za nákup tonera do tlačiarne HP |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FOCUS computer, spol. s r. o., |
36188778 |
|
150,40 € |
23.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0172 |
FA za nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
71,70 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0179 |
FA za nové verzie MAGMA za 4.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0062 |
FA za nové verzie za 2.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0119 |
FA za nové verzie za 2.Q.2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0090 |
FA za ochranné sklo a púzro na mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,98 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0021 |
FA za online školenie iSPIN |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASSECO SOLUTIONS, a.s., |
00602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0216 |
Fa za opravu kupoly na streche hvezdárne |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
REINTER s.r.o. |
46005218 |
|
2 532,00 € |
17.12.2024 |
|
|
09.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0159 |
FA za opravu služobného vozidla FIAT DOBLO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASTA, spol. s r.o. |
31654002 |
|
391,01 € |
13.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0019 |
FA za OSB dosky do prednáškovej miestnosti na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Matej Babin OBERO |
47632763 |
|
871,50 € |
25.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/24/0009 |
FA za podlicenciu k užívaniu filmu 321 Start |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Krutart s.r.o. |
03533450 |
|
2 000,00 € |
19.12.2024 |
|
|
04.01.2025 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0199 |
FA za poskytnuté služby v rámci konferencie KOLOS 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
METRONEX, s.r.o. |
36477109 |
|
1 687,00 € |
12.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0187 |
FA za poskytnuté služby v rámci konferencie KOLOS 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
METRONEX, s.r.o. |
36477109 |
|
550,00 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0193 |
FA za poskytnutie služieb v rámci projektu KOLOS 2024 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
METRONEX, s.r.o. |
36477109 |
|
405,00 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0149 |
FA za potlač pracovných polokošiel pre pracovníkov VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
46,80 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
FA za pranie návlekov na stoličky do planetária na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
93,60 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/24/0122 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
78,87 € |
18.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |