Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0006 FA za ročný prístup - Verejná správa SR Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Poradca podnikateľa, spol. s r.o 31592503 204,00 € 12.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0007 FA za poplatok bezpečnostná SIM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 14.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0060 FA za bezp. SIM na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 13.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0112 FA za bezp. SIM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 12.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0185 FA za bezp. SIM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Jablontron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € 12.10.2022 06.11.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0044 Objednávame si u Vás náhradný diel do montáže. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Judita Piarová - TROMF 32026323 0,00 € 05.07.2022 14.07.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0123 FA za nákup Baader-Mainboard for CGEM Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Judita Piarová - TROMF 32026323 356,00 € 15.07.2022 07.08.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0029 Objednávame si u Vás vypracovanie a dodanie projektovej štúdie stavby "Modernizácia areálu Astronomického observatória na Kolonickom sedle. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. František Sitarčík -FESPRO 33607028 0,00 € 06.05.2022 02.06.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0087 FA za vypracovanie a dodanie projektovej štúdie stavby Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Ing. František Sitarčík -FESPRO 33607028 2 160,00 € 03.06.2022 22.06.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0024 Objednávame si u Vás nákup elektrického materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JOZEF FERKO AV - EL mak. 34290630 0,00 € 04.05.2022 17.05.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0068 FA za nákup elektrického materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JOZEF FERKO AV - EL mak. 34290630 48,74 € 05.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0108 Objednávame si u Vás nákup elektro materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JOZEF FERKO AV - EL mak. 34290630 0,00 € 13.12.2022 15.12.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0234 FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JOZEF FERKO AV - EL mak. 34290630 38,27 € 16.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0232 FA za činnosť technika BOZP za IV.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 16.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0049 FA za činnosť technika BOZP za 1.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0118 FA za činnosť technika BOZP za 2.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 13.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0179 FA za činnosť technika BOZP za 3.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 05.10.2022 19.10.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0012 Objednávame si u Vás našitie návlekov - 26 ks na madla kresiel do planetária na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Iveta Gavaľová 35462353 0,00 € 15.03.2022 22.03.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0042 FA za šitie návlekov na madla stoličiek do planetária Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Iveta Gavaľová 35462353 390,00 € 23.03.2022 29.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0014 FA za mes. poplatok Paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 43,06 € 28.01.2022 01.02.2022 Edita Macejková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »