Faktúra č. DFB/22/0068

Obstarávateľ
  • Názov: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
  • IČO: 37781421
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0068
  • Popis fakturovaného plnenia: FA za nákup elektrického materiálu na AO
  • Dátum doručenia: 05.05.2022
  • Celková hodnota: 48,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB/22/0024
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OB/22/0024 Objednávame si u Vás nákup elektrického materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 JOZEF FERKO AV - EL mak. 34290630 0,00 € 04.05.2022 17.05.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
Tlačiť