OB/23/0053 |
Objednávame si u Vás nákup stavebného materiálu na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
0,00 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
DFB/23/0150 |
FA za nákup stavebného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
163,60 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/23/0067 |
Objednávame si u Vás nákup pracovného materiálu na AO:
tmel akryl - 1 ks
textília netkaná čierna - 1 bal. (1,6x5 m) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
0,00 € |
25.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
DFB/23/0185 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
7,29 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/23/0028 |
Objednávame si u Vás kosenie prístupovej komunikácie k AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
|
0,00 € |
17.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka |
Objednávka |
DFB/23/0099 |
FA za kosbu prístupovej komunikácie na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
|
28,48 € |
20.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/23/0097 |
Objednávame si u Vás nákup CyberPower UT zásuvky - 3 ks v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
31629881 |
|
0,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
DFB/23/0248 |
FA za nákup záložných zdrojov v rámci projektu APVV |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Smart Computer, spol. s r.o. |
31629881 |
|
528,60 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0221 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
506,06 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0238 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
290,27 € |
20.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0038 |
FA za elektrickú energiu za 02/2023 na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
419,81 € |
14.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0028 |
FA za spotrebu elektrickej energie AO za január 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,25 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0056 |
FA za elektrickú energiu AO za 03/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
342,67 € |
19.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0085 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
270,25 € |
24.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0102 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
208,37 € |
15.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0116 |
FA za elektrickú energiu na AO za jún 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
241,66 € |
17.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0130 |
FA za elektrickú energiu na AO na Kolonickom sedle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
438,63 € |
15.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0151 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
463,64 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0168 |
Oprava fakturovaných údajov z vyúčtovacej faktúry č. 8419687989 za 04/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
111,67 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0167 |
Opravná faktúra za vyúčtovacie údaje z FA č. 8409947579 za 03/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
122,11 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |