DFB/22/0198 |
FA za nákup kancelárskych potrieb na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
62,47 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/22/0002 |
FA za stavebné práce v rámci projektu CSW - Výskumno-prezentačné centrum |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
29 461,90 € |
18.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0043 |
Objednávame si u Vás nákup teleskopov SKY-WATCHER HERITAGE - 2 ks pre astronomické krúžky |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JURYKO, s.r.o. |
46018450 |
|
0,00 € |
08.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0113 |
FA za nákup teleskopu SKY -WATCHER Heritage |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JURYKO, s.r.o. |
46018450 |
|
113,00 € |
13.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0032 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravu pre účastníkov seminára "KOLOFOTA 2022" v rámci projektu ENI "Carpathian Star Way", konanej v dňoch 10.-11.6.2022. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JURČIŠIN s.r.o. |
50953923 |
|
0,00 € |
09.06.2022 |
|
|
23.06.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0104 |
FA za ubytovanie a stravné v rámci seminára KOLOFOTA 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JURČIŠIN s.r.o. |
50953923 |
|
659,82 € |
24.06.2022 |
|
|
11.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0044 |
Objednávame si u Vás náhradný diel do montáže. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Judita Piarová - TROMF |
32026323 |
|
0,00 € |
05.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0123 |
FA za nákup Baader-Mainboard for CGEM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Judita Piarová - TROMF |
32026323 |
|
356,00 € |
15.07.2022 |
|
|
07.08.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0024 |
Objednávame si u Vás nákup elektrického materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
0,00 € |
04.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0068 |
FA za nákup elektrického materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
48,74 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0108 |
Objednávame si u Vás nákup elektro materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
0,00 € |
13.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0234 |
FA za nákup elektroinštalačného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JOZEF FERKO AV - EL mak. |
34290630 |
|
38,27 € |
16.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0106 |
Objednávame si u Vás nákup benzínového krovinorezu STIHL FS 240 na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
0,00 € |
15.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0238 |
FA za nákup benzínového krovinorezu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
584,10 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0007 |
FA za poplatok bezpečnostná SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
14.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0060 |
FA za bezp. SIM na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
13.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0112 |
FA za bezp. SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
12.07.2022 |
|
|
30.07.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0185 |
FA za bezp. SIM |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Jablontron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
12.10.2022 |
|
|
06.11.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0012 |
Objednávame si u Vás našitie návlekov - 26 ks na madla kresiel do planetária na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Iveta Gavaľová |
35462353 |
|
0,00 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0042 |
FA za šitie návlekov na madla stoličiek do planetária |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Iveta Gavaľová |
35462353 |
|
390,00 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |