Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0066 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 88,14 € 04.05.2022 17.05.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0030 Objednávame si u Vás nákup tovaru na úpravu exteriéru na AO na Kolonickom sedle Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 0,00 € 27.05.2022 02.06.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0088 FA za nákup stavebného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 632,12 € 03.06.2022 22.06.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0039 Objednávame si u Vás nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 0,00 € 30.06.2022 07.07.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0110 FA za nákup pracovného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 59,10 € 12.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0054 Objednávame si u Vás nákup pracovného materiálu na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 0,00 € 29.07.2022 01.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0138 FA za nákup konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 64,90 € 04.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0064 Objednávame si u Vás nákup drobného konštrukčného materiálu na AO podľa vlastného výberu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 0,00 € 30.08.2022 05.09.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0155 FA za nákup drobného konštrukčného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 49,45 € 06.09.2022 27.09.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0183 FA za nákup drobného materiálu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 15,40 € 07.10.2022 21.10.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0083 Objednávame si u Vás nákup drobného materiálu na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 0,00 € 01.10.2022 24.10.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0042 Objednávame si u Vás nákup glóbusov pre astronomické krúžky - 2 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Market 24, s. r. o. 45865108 0,00 € 08.07.2022 12.07.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0115 FA za nákup glóbusov pre astronomický krúžok Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Market 24, s. r. o. 45865108 40,90 € 13.07.2022 30.07.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0166 FA za nákup sietí na okná Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Marián Klepco 40899501 245,00 € 23.09.2022 28.09.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0070 Objednávame si u Vás nákup sietí na okná - 8 ks Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Marián Klepco 40899501 0,00 € 20.09.2022 05.10.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0062 Objednávame si u Vás nákup tanierov na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Marcinek - Univerzál, s.r.o. 36507377 0,00 € 21.08.2022 22.08.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0149 FA za nákup tanierov na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. 36507377 81,00 € 23.08.2022 30.08.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0116 Objednávame si u Vás nákup tanierov a mís na AO na Kolonické sedlo. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. 36507377 0,00 € 19.12.2022 21.12.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0241 FA za nákup tanierov a mís na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 MARCINEK - UNIVERZAL s.r.o. 36507377 209,40 € 21.12.2022 27.12.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0227 FA za nákup náplní do 3D tlačiarne Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 LUNETA, s.r.o. 31371248 101,70 € 12.12.2022 19.12.2022 Edita Macejková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »