OB/23/0087 |
Objednávame si u Vás spracovanie a správu projektových dát, inštalácia softvéru, školenie partnerských pracovníkov pre prácu so softvérom. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AstroTech KFT |
0309125291 |
|
0,00 € |
18.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
DFB/23/0216 |
FA za prednášku na Záverečnú konferenciu v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AstroTech KFT |
0309125291 |
|
125,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0217 |
FA za spracovanie a správu, inštaláciu softvéru projektových dát a školenie partnerských pracovníkov |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AstroTech KFT |
0309125291 |
|
504,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/23/0010 |
FA za nákup prezentačnej zostavy do pavilónu v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
4 782,00 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/23/0009 |
FA za zostavu nábytku do pavilónu a zázemia do EMIPIRA v rámci projektu CSW. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
5 640,00 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0189 |
FA za nákup tovaru v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
2 166,00 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/23/0059 |
Objednávame si u Vás tovar v rámci projektu Carpathian Star Way - HUSKROUA/1901/6.1/0044 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
0,00 € |
25.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
DFB/23/0157 |
FA za nákup detekčnej a meracej techniky s príslušenstvom v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
4 297,20 € |
14.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/23/0072 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
0,00 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
DFB/23/0175 |
FA za nákup tovaru v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
8 750,40 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0012 |
FA za nové verzie za 1.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0053 |
FA za nové verzie za 1.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0049 |
FA za systémovú podporu za 1.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0107 |
FA za systémovu podporu za 2.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0118 |
FA za nové verzie za 3.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0183 |
FA za nové verzie MAGMA |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0204 |
FA za systémovú podporu MAGMA za 3.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0242 |
FA za systémovú podporu za 4.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
18.12.2023 |
|
|
26.12.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0190 |
FA za nákup tovaru v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
811,20 € |
18.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/23/0076 |
Objednávame si u Vás nákup monitora,klávesnice + myš, a projektor do prednáškovej auly na HV v rámci Úradu vlády SR. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
0,00 € |
11.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |