DFB/22/0162 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0163 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
60,77 € |
13.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0164 |
FA za nákup maliarského materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
49,46 € |
16.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0165 |
FA za telef. hovory |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
19.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0166 |
FA za nákup sietí na okná |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Marián Klepco |
40899501 |
|
245,00 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0167 |
FA za nákup pohovky na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FreePort, s. r. o. |
44165684 |
|
301,65 € |
23.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0168 |
FA za nákup komody na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
49,00 € |
23.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0169 |
FA za nákup matracov na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
213,60 € |
23.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0170 |
FA za mesač. poplatok Paušál mobil |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
50,48 € |
26.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0171 |
FA za nákup lavice na AO na Kolinické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
59,90 € |
26.09.2022 |
|
|
10.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0172 |
FA za nákup pohoviek na AO na Kolonické sedlo. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FRONTI NÁBYTOK SLOVAKIA, s. r. o. |
54110572 |
|
457,60 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0173 |
FA za diagnostiku vozidla a prezutie pneumatík na služobnom vozidle. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CarComplex spol. s r.o. |
45700192 |
|
41,50 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0174 |
FA za tlač plagátov a propagačných materiálov v rámci projektu "Vesmírny maratón" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
62,71 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0175 |
FA za tlač plagátov a propagačných materiálov v rámci projektu "Vesmírny maratón" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
7,49 € |
29.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0176 |
FA za nákup teleskopickej techniky - "Astrokrúžok" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
T&M Trade s.r.o. |
47764538 |
|
620,00 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0177 |
FA za nákup nábytku na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Houseland, s. r. o. |
06532861 |
|
203,07 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0178 |
FA za výkon činnosti technika PO za 3.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., |
36483923 |
|
60,00 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0179 |
FA za činnosť technika BOZP za 3.Q.2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS |
35462159 |
|
120,00 € |
05.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0180 |
FA za nákup stolíkov na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
38,80 € |
06.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0181 |
FA za nákup pohovky na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FreePort, s. r. o. |
44165684 |
|
304,65 € |
06.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |