OB/23/0067 |
Objednávame si u Vás nákup pracovného materiálu na AO:
tmel akryl - 1 ks
textília netkaná čierna - 1 bal. (1,6x5 m) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
0,00 € |
25.09.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
DFB/23/0155 |
FA za spracovanie a administráciu projektových dát v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AstroTech KFT |
0309125291 |
|
672,00 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0156 |
FA za propagačnú kamppaň a grafický návrh propagačných materiálov v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
1 800,00 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0151 |
FA za elektrickú energiu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
463,64 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0148 |
FA za poplatok za doménu - astrokolonica.sk |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
15,54 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0150 |
FA za nákup stavebného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
163,60 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0147 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0149 |
FA za pranie prádla |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
UEZ s.r.o |
36483745 |
|
130,80 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0138 |
FA za zhotovenie drevenej informačnej tabule v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
TURKULA - Karolina Kiwior |
7381974084 |
|
560,00 € |
14.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0157 |
FA za nákup detekčnej a meracej techniky s príslušenstvom v rámci projektu CSW |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
4 297,20 € |
14.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/23/0053 |
Objednávame si u Vás nákup stavebného materiálu na AO na Kolonické sedlo podľa vlastného výberu. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
0,00 € |
11.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
DFB/23/0146 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0145 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
55,48 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0142 |
FA za SL a poštovné |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 180,24 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0143 |
FA za nákup pracovného oblečenia na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou |
31700438 |
|
230,00 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0144 |
FA za prevádzkové náklady za september 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0141 |
FA za reg. poplatok za doménu - astrokarpaty.net |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Webglobe, a.s. |
52486567 |
|
11,88 € |
05.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0140 |
FA za mesačný poplatok za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
05.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/23/0052 |
Objednávame si u Vás nákup pracovných odevov pre pracovníkov na AO na Kolonickom sedle |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topoľou |
31700438 |
|
0,00 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
DFK/23/0006 |
FA za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 1/vh/_csw/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
KG-STAV GROUP s.r.o. |
50180746 |
|
9 077,44 € |
04.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |