DFB/23/0211 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
61,91 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0210 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0212 |
FA za prevádzkové náklady za november 2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
1 710,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0208 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 111,18 € |
08.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0207 |
FA za vydanie stravných kariet pre pracovníkov VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
109,92 € |
08.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0204 |
FA za systémovú podporu MAGMA za 3.Q.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0206 |
FA za ubytovanie účastníkov v rámci konferencie KOLOS 26.-28.10.2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
EURO - K s. r. o. |
44841043 |
|
934,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0205 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
29,80 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0202 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0203 |
FA za inzerciu v publikácií ČESKOSLOVENSKÝ - Cestovný informátor |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Joma Travel, s.r.o. |
46961747 |
|
230,00 € |
06.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0209 |
FA za realizáciu prednášky na Záverečnej konferencii projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SEAK, s.r.o. |
46150749 |
|
150,00 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/23/0092 |
Objednávame si u Vás nákup kresiel do prednáškovej miestnosti v rámci dotácie Úradu vlády SR - 2 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
0,00 € |
02.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
OB/23/0078 |
Objednávame si u Vás nákup silikónu na AO a Kolonické sedlo - 1 ks |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SUPTRANS G.T.M. |
36490580 |
|
0,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
OB/23/0083 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SAVKY Stakčín, s.r.o. |
55484832 |
|
0,00 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
OB/23/0084 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre účastníkov konferencie KOLOS v dňoch 26. - 28.10.2023 (2 noci) |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
EURO - K s. r. o. |
44841043 |
|
0,00 € |
30.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Ing. Mária Kulanová |
riaditeľka organizácie |
Objednávka |
DFB/23/0194 |
FA za realizáciu prednášky - "Záverečná konferencia CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ASTRODOM Robert Bury |
6841000651 |
|
125,00 € |
26.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0193 |
FA za mobil. Paušál - mesačný poplatok |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
68,58 € |
24.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/23/0010 |
FA za nákup prezentačnej zostavy do pavilónu v rámci projektu "CSW" |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
4 782,00 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFK/23/0009 |
FA za zostavu nábytku do pavilónu a zázemia do EMIPIRA v rámci projektu CSW. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
ATRIS |
17079241 |
|
5 640,00 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/23/0192 |
FA za elektrickú energiu na AO na Kolonickom sedle 09/2023 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
288,86 € |
20.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |