OB/22/0006 |
Objednávame si u Vás nákup materiálu podľa vlastného výberu. |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MERKURY SHOP |
51231735 |
|
0,00 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený riadením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0026 |
FA za telef. hovory VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
SLOVANET, a.s., |
35954612 |
|
23,82 € |
16.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0023 |
FA za SL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
754,00 € |
11.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0024 |
FA za nákup nosníka pre vertikálne žalúzie na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MCe system, s.r.o. |
48059641 |
|
39,58 € |
11.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0022 |
FA za nákup drobného materilu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
98,93 € |
11.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0020 |
FA za telef. hovory VH a AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
56,72 € |
11.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0019 |
FA za VUC NET DSL |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0025 |
FA za prevádzkové náklady za február 2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
11.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0021 |
FA za elektrickú energiu AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Energie 2, a.s. |
46113177 |
|
407,47 € |
11.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0005 |
Objedávame si u Vás nákup nosníka pre vertikálne žalúzie na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
MCe system, s.r.o. |
48059641 |
|
0,00 € |
09.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
riaditeľ |
Objednávka |
DFB/22/0018 |
FA za nákup maliarského tovaru na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
130,34 € |
09.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0017 |
FA za nákup pracovného materiálu na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
56,78 € |
04.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0004 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlstného výberu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
DREVONAX Humenné |
43875921 |
|
0,00 € |
03.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0015 |
FA za internet na AO |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
CONET ISP s.r.o. |
45901899 |
|
20,99 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0016 |
FA za nákup kancelárskeho materiálu |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
136,07 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
DFB/22/0014 |
FA za mes. poplatok Paušál |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,06 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |
OB/22/0002 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Martin Savkuľak |
43778046 |
|
0,00 € |
28.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0003 |
Objednávame si u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu na VH |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
0,00 € |
28.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
OB/22/0001 |
|
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
0,00 € |
26.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Mgr. Peter Mikloš |
poverený vedením organizácie |
Objednávka |
DFB/22/0013 |
FA za prevádzkové náklady za 01/2022 |
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom |
37781421 |
Úrad MV SR |
00151866 |
|
508,07 € |
25.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Edita Macejková |
|
Faktúra |