Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0056 FA za pranie prádla na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 UEZ s.r.o 36483745 107,84 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0053 FA za VUC NET DSL Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 58,80 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0052 FA za telef. hovory VH a AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Slovak Telecom, a.s. 35763469 57,25 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0057 FA za prevádzkové náklady za apríl 2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Úrad MV SR 00151866 508,07 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0051 FA za elektrickú energiu na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Energie 2, a.s. 46113177 595,26 € 11.04.2022 11.05.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0047 FA za systémovú podporu za 1.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0048 FA za mesačný poplatok internet AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 CONET ISP s.r.o. 45901899 20,99 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0049 FA za činnosť technika BOZP za 1.Q.2022 Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 VALÉRIA PAUKEJOVÁ - AMOS 35462159 120,00 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0046 FA za činnosť technika PO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 POŽIARNY SERVIS - Humenné, s. r. o., 36483923 60,00 € 05.04.2022 26.04.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0050 FA za nákup stavebného materiálu na AO na opravu dlažby Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 12,22 € 05.04.2022 27.04.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0022 Objednávame si u Vás tlač propagačných materiálov: plagáty formátu A4 - 10 ks, A3 - 8 ks tlač diplomov: formát A4 - 50 ks pre podujatia v rámci projektu Deň hvezdární a planetárií. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 0,00 € 05.04.2022 11.05.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0015 Objednávame si u Vás nákup materiálu na opravu obkladačiek na AO Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Martin Savkuľak 43778046 0,00 € 01.04.2022 04.04.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
OB/22/0016 Objednávame si u Vás nákup maliarského materiálu na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 0,00 € 01.04.2022 08.04.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0045 FA za nákup kancelárskeho stola na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Wood Service Group, s. r. o. 44941153 228,00 € 25.03.2022 29.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0043 FA za mobil. Paušál Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Orange Slovensko, a.s. 35697270 48,57 € 23.03.2022 29.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0044 FA za nákup procesora do PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 105,87 € 23.03.2022 29.03.2022 Edita Macejková Faktúra
DFB/22/0042 FA za šitie návlekov na madla stoličiek do planetária Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Iveta Gavaľová 35462353 390,00 € 23.03.2022 29.03.2022 Edita Macejková Faktúra
OB/22/0013 Objednávame si u Vás procesor INTEL Core Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 0,00 € 21.03.2022 04.04.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený riadením organizácie Objednávka
OB/22/0014 Objednávame si u Vás nákup kancelárskeho stola na VH Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 Wood Service Group, s. r. o. 44941153 0,00 € 18.03.2022 24.03.2022 Mgr. Peter Mikloš poverený vedením organizácie Objednávka
DFB/22/0040 FA za nákup súčiastky do PC Vihorlatská hvezdáreň v Humennom 37781421 FOCUS computer, spol. s r. o., 36188778 40,90 € 18.03.2022 28.03.2022 Edita Macejková Faktúra