053/23 |
Elektrina 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
512,51 € |
18.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
051/23 |
Ceny do súťaže ČVOH - krajské kolo |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
634,36 € |
17.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
050/23 |
Ceny do súťaže ČVOH - krajské kolo |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
411,30 € |
17.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
049/23 |
Ceny do súťaže ČVOH - krajské kolo |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
454,07 € |
17.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
048/23 |
Magma nové verzie za 2.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
046/23 |
Výkon činnosti PZS a technika PO za 1.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
182,74 € |
11.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
047/23 |
SOZA za 1.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
|
99,58 € |
11.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
045/23 |
Telefón 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,26 € |
11.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
044/23 |
VUC NET 4/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
043/23 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
05.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
040/23 |
Internet 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
90,00 € |
04.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
041/23 |
Plyn 4/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 060,00 € |
04.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
042/23 |
Mobil 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
04.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
039/23 |
iSPIN služba č. 1 servisné práce za 2.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
038/23 |
Výkon zodpovednej osoby za 1.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
037/23 |
Systémová podpora MAGMA za 1.Q.2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
034/23 |
ceny do súťaže ČVOH - okresné kolá pre okresy PO a SB k zmluvám PS-ČVOH-7/2023 a PS-ČVOH-8/2023 - finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Judita Piarová - TROMF |
32026323 |
|
1 175,58 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
036/23 |
Kancelárske potreby |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mária Kapallová-KAPAP |
33952264 |
|
80,00 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
035/23 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
140,53 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
033/23 |
sud na dažďovú vodu s príslušenstvom |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
|
186,10 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
031/23 |
revízia hasiciach prístrojov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
185,69 € |
14.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
032/23 |
montáž detektora úniku plynu CO, hlásiča GSM a revízia systému DÚP |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Martin Drobňák TELMAR |
37468448 |
|
627,36 € |
14.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
030/23 |
Vstupenky s číslovaním |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Marek Kriška-CompuArts |
36904601 |
|
131,00 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
029/23 |
Tonery |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
344,63 € |
10.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
028/23 |
Elektrina 2/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
377,30 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
027/23 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
026/23 |
VUC NET 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
025/23 |
Telefón 2/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,62 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
024/23 |
Mobil 2/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,53 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
023/23 |
Plyn 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 060,00 € |
02.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |