107/23 |
Údržbové práce - strecha na technickom zariadení |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
30,00 € |
07.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
103/23 |
Internet 6/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
90,00 € |
03.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
134/23 |
internet 8/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
105,87 € |
04.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
151/23 |
internet 9/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
105,87 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
177/23 |
Internet 10/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
105,87 € |
02.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
196/23 |
Internet 11/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
105,87 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
224/23 |
Internet 12/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
105,87 € |
29.12.2023 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
145/23 |
Prenájom stĺpa k reklamnej tabuli |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IL Prešov, spol. s r.o. |
36469149 |
|
334,60 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
029/23 |
Tonery |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
344,63 € |
10.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
079/23 |
Tonery do tlačiarne |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
153,60 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
115/23 |
Batéria AVACOM |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
26,04 € |
21.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
124/23 |
Tonery HP |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
106,80 € |
09.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
143/23 |
Kaspersky Anti-Virus - Obnova |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
35,22 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
190/23 |
Tonery |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
292,56 € |
23.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
188/23 |
ročný servis-údržba plynových kotlov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
720,36 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
055/23 |
Palisádový obrubník |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
35,88 € |
18.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
069/23 |
Led svietidlá a hnojivá |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
41,88 € |
16.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
081/23 |
Kremičitý piesok |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
5,19 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
076/23 |
Suchý betón a záhradnícky materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
35,65 € |
26.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
141/23 |
Záhradnícke náradie, všeobecný materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
144,50 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
195/23 |
Technický materiál, rastliny |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
153,75 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
173/23 |
Oprava podlahy v kupole |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
HELIOTRONIK, spol. s r.o. |
36493333 |
|
1 816,88 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
210/23 |
Sklo na stôl a poličky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
GLASKO s.r.o. Prešov |
31650147 |
|
120,02 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
057/23 |
Vodárenské práce |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
FISTAMA s.r.o. |
52138542 |
|
106,00 € |
21.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
035/23 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
140,53 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
078/23 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
159,74 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
156/23 |
čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
260,87 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
220/23 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
172,87 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
033/23 |
sud na dažďovú vodu s príslušenstvom |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
|
186,10 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
214/23 |
Mosadzný sextant SXT1 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
EXTON s. r. o. |
53167082 |
|
52,40 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |