035/23 |
Čistiace prostriedky |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
140,53 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
033/23 |
sud na dažďovú vodu s príslušenstvom |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
|
186,10 € |
20.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OBJ-017/23 |
sud na dažďovú vodu s prísluš. |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
|
186,10 € |
15.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-016/23 |
ceny do súťaže ČVOH |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Judita Piarová - TROMF |
32026323 |
|
1 175,58 € |
14.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
031/23 |
revízia hasiciach prístrojov |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
185,69 € |
14.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
032/23 |
montáž detektora úniku plynu CO, hlásiča GSM a revízia systému DÚP |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Martin Drobňák TELMAR |
37468448 |
|
627,36 € |
14.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
030/23 |
Vstupenky s číslovaním |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Marek Kriška-CompuArts |
36904601 |
|
131,00 € |
13.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OBJ-015/23 |
vstupenky s číslovaním |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Marek Kriška-CompuArts |
36904601 |
|
131,00 € |
10.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
029/23 |
Tonery |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
344,63 € |
10.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
OBJ-012/23 |
tonery do tlačiarní |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
IKARO s.r.o. |
31656544 |
|
344,63 € |
09.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-013/23 |
vypracovanie Stanoviska EA |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Eneco, s.r.o. |
36468002 |
|
150,00 € |
09.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
OBJ-014/23 |
vypracovanie NMS č. 4 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
0,00 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Mgr.Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Objednávka |
028/23 |
Elektrina 2/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
377,30 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
027/23 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
21,91 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
026/23 |
VUC NET 3/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
025/23 |
Telefón 2/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,62 € |
08.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
024/23 |
Mobil 2/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,53 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
PS-ČVOH-K02/2023 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-K02/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
Iné |
1 500,00 € |
03.03.2023 |
14.03.2023 |
31.12.2023 |
13.03.2023 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
PS-ČVOH-7/2023 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-7/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
Iné |
600,00 € |
03.03.2023 |
14.03.2023 |
31.12.2023 |
13.03.2023 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |
PS-ČVOH-8/2023 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PS-ČVOH-8/2023 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
00164852 |
Iné |
600,00 € |
03.03.2023 |
14.03.2023 |
31.12.2023 |
13.03.2023 |
Mgr. Viliam Kolivoška |
riaditeľ |
Zmluva |