004/22 |
plyn 1/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
586,00 € |
14.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
003/22 |
tabuľky s gravírom - označenie miestností |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ALMITRANS, s.r.o. |
46089152 |
|
131,22 € |
13.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
001/22 |
VUC NET 1/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
010/22 |
technický materiál |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
J&B SB s.r.o. |
46998471 |
|
46,61 € |
28.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
019/22 |
Menovky na stenu |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
RESULT reklamná agentúra s.r.o. |
36189740 |
|
51,52 € |
15.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
022/22 |
Seminár ZFK |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
25.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
020/22 |
Vyrezanie skiel |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
GLASKO s.r.o. Prešov |
31650147 |
|
26,00 € |
21.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
021/22 |
Tlač pozvánok |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
16,80 € |
24.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
018/22 |
Mobil 1/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
10.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
016/22 |
Kontrola a čistenie komína |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Ján Molnár-KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
30,00 € |
08.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
017/22 |
Prenájom a pranie rohože |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
LINDSTRÖM s.r.o. |
35742364 |
|
18,22 € |
09.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
015/22 |
VUC NET 2/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
014/22 |
Telefón 1/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,27 € |
08.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
013/22 |
Elektrina 1/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
306,80 € |
07.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
012/22 |
Internet 1/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
|
90,00 € |
03.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
011/22 |
Plyn 2/2022 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
586,00 € |
02.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
041/22 |
Stojančeky na brožúry |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
aleco media s. r. o. |
52094685 |
|
44,20 € |
18.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
040/22 |
Olej do vertikutátora |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
6,60 € |
18.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
039/22 |
Vertikutátor ben. Patriot GS40 |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
441,00 € |
17.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
045/22 |
Servis služobného vozidla |
Hvezdáreň a planetárium v Prešove |
37781324 |
Jozef Revák - Royall |
54036321 |
|
432,28 € |
30.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |