Faktúra č. 004/22

Obstarávateľ
  • Názov: Hvezdáreň a planetárium v Prešove
  • IČO: 37781324
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 004/22
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn 1/2022
  • Dátum doručenia: 14.01.2022
  • Celková hodnota: 586,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9106731019
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
9106731019 Zmluva o dodávke plynu Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 21.12.2020 01.01.2021 31.12.2022 21.12.2020 Mgr. Viliam Kolivoška riaditeľ Zmluva
057/22 Vývoz plastov Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Technické služby mesta Prešov a.s. 31718914 8,50 € 07.04.2022 11.05.2022 Faktúra
120/22 Vývoz plastov Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Technické služby mesta Prešov a.s. 31718914 8,83 € 07.07.2022 10.08.2022 Faktúra
187/22 Vývoz plastov za 3.Q.2022 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Technické služby mesta Prešov a.s. 31718914 9,50 € 18.10.2022 16.11.2022 Faktúra
260/22 Vývoz plastov Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Technické služby mesta Prešov a.s. 31718914 9,50 € 31.12.2022 08.02.2023 Faktúra
Tlačiť