Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
034/23 ceny do súťaže ČVOH - okresné kolá pre okresy PO a SB k zmluvám PS-ČVOH-7/2023 a PS-ČVOH-8/2023 - finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Judita Piarová - TROMF 32026323 1 175,58 € 21.03.2023 29.03.2023 Faktúra
036/23 Kancelárske potreby Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Mária Kapallová-KAPAP 33952264 80,00 € 21.03.2023 29.03.2023 Faktúra
035/23 Čistiace prostriedky Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 140,53 € 21.03.2023 29.03.2023 Faktúra
033/23 sud na dažďovú vodu s príslušenstvom Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 FEREX, s.r.o. 17682258 186,10 € 20.03.2023 29.03.2023 Faktúra
030/23 Vstupenky s číslovaním Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Marek Kriška-CompuArts 36904601 131,00 € 13.03.2023 29.03.2023 Faktúra
031/23 revízia hasiciach prístrojov Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 BTS-PO, s.r.o. 36491501 185,69 € 14.03.2023 29.03.2023 Faktúra
032/23 montáž detektora úniku plynu CO, hlásiča GSM a revízia systému DÚP Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Martin Drobňák TELMAR 37468448 627,36 € 14.03.2023 29.03.2023 Faktúra
029/23 Tonery Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 IKARO s.r.o. 31656544 344,63 € 10.03.2023 29.03.2023 Faktúra
028/23 Elektrina 2/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 377,30 € 09.03.2023 29.03.2023 Faktúra
027/23 Prenájom a pranie rohože Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 LINDSTRÖM s.r.o. 35742364 21,91 € 08.03.2023 29.03.2023 Faktúra
026/23 VUC NET 3/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2023 29.03.2023 Faktúra
025/23 Telefón 2/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,62 € 08.03.2023 29.03.2023 Faktúra
024/23 Mobil 2/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,53 € 06.03.2023 29.03.2023 Faktúra
023/23 Plyn 3/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 060,00 € 02.03.2023 29.03.2023 Faktúra
022/23 Internet 2/2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 ITcity s. r. o. 45849480 90,00 € 01.03.2023 29.03.2023 Faktúra
OBJ-020/23 sprej na ošetrenie plastov Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 5,50 € 04.04.2023 05.04.2023 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
OBJ-021/23 ceny do súťaže Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Datacomp s.r.o. 36212466 634,36 € 05.04.2023 05.04.2023 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
OBJ-022/23 Ceny do súťaže ČVOH - krajské kolo Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Datacomp s.r.o. 36212466 454,07 € 05.04.2023 06.04.2023 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
037/23 Systémová podpora MAGMA za 1.Q.2023 Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.03.2023 06.04.2023 Faktúra
OBJ-023/23 Ceny do súťaže ČVOH - krajské kolo Hvezdáreň a planetárium v Prešove 37781324 Datacomp s.r.o. 36212466 411,30 € 11.04.2023 11.04.2023 Mgr.Viliam Kolivoška riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »