0100/22 |
vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2022 , Hlavná 86, Prešov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
3 007,97 € |
06.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0099/22 |
vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2022 , Zámocká H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
1 334,28 € |
06.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0098/22 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2022 - Zámocká, H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
30,35 € |
06.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0120/22 |
nové verzie MAGMA HCM |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
AutoCont |
36396222 |
|
25,49 € |
28.04.2022 |
|
|
01.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0119/22 |
materiál na maľovanie a opravu výsuvného požiarnického rebríka |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
RENOJAVA s.r.o. |
31727077 |
|
227,88 € |
28.04.2022 |
|
|
01.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
IB/005/22-0309 |
grafické návrhy pre 2 ks letákov a 2 ks banerov pre p. č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Tomáš Kočik |
43922848 |
|
220,00 € |
28.04.2022 |
|
|
01.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0117/22 |
oprava kopirovacieho stroja CANON FC 244S |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
24,00 € |
25.04.2022 |
|
|
01.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
IB/001/22-0310 |
tlač samolepiek pre p. č. INT/EK/PO/3/IV/A/0310 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
ADIN s.r.o. |
36490121 |
|
4,80 € |
26.04.2022 |
|
|
01.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
IB/004/22-0309 |
tlač samolepiek s integrovaným logom - p.č.INT/EK/PO/1/IV/A/0309 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
ADIN s.r.o. |
36490121 |
|
14,40 € |
26.04.2022 |
|
|
01.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0118/22 |
oprava brány + doprava - vstup do areálku KM v PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
K - mont s.r.o. |
36450383 |
|
67,20 € |
25.04.2022 |
|
|
01.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
IB/003/22-0309 |
zariadenie na prezentáciu virtuálnych prehliadok Oculus pre p. č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Alza.cz.a.s |
27082440 |
|
11 484,00 € |
01.04.2022 |
|
|
01.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0116/22 |
ročný prístup na portál VS na obdobie od 27.4.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
204,00 € |
25.04.2022 |
|
|
14.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0092/22 |
oprava VT + tonery + USB + ADATA SSD, |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
3soft Vranov, s.r.o. |
36448931 |
|
488,40 € |
01.04.2022 |
|
|
14.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0122/22 |
výkon zodpovednej osoby za 5/2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
44,40 € |
02.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
IB/008/22-0309 |
tlač roll-upu s informáciami propagujúcimi mikroprojekt č.-INT/EK/PO/1/IV/A/0309 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
A4ka s.r.o. |
46891587 |
|
120,00 € |
29.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
IB/007/22-0309 |
tlač a dodanie 2 ks roll up o rozmere 85x200 cm pre p.č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
A4ka s.r.o. |
46891587 |
|
120,00 € |
29.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0121/22 |
toner - xerox VersalkLink C7020/C7025 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
79,15 € |
02.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
IB/002/22-0310 |
Dobropis k FA č. 1422 -p.č. INT/EK/PO/3/IV/A/0310 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
ADIN s.r.o. |
36490121 |
|
-2,40 € |
03.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
IB/011/22-0309 |
večera s delágtmi poľského partnera - p.č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Fusion PUB s.r.o. |
53122666 |
|
345,00 € |
02.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
IB/010/22-0309 |
Občerstvenie počas slávnostného otvorenia interaktívneho cezhran. e-produktu formou cateringu-INT/EK/PO/1/IV/0309 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Good Times agency s.r.o |
54518211 |
|
993,00 € |
29.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
IB/009/22-0309 |
doprava predstaviteľov poľského partnerského múzea z Rzeszowa do Prešova a späť-p.č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Xaex, s.r.o. |
47329700 |
|
365,00 € |
02.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
IB/006/22-0309 |
tlač letákov v PO (PL+ ENG)+letákov Múzea Okregoweho w Rzeszowe v SK+ENG-p.č.INT/EK/PO/1/IV/A/0309 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
GRAFOTLAČ Prešov, s.r.o. |
36514501 |
|
207,60 € |
29.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0128/22 |
za stravné lístky v počte 552 ks/4,80/ks - dohodnutáá zľava |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 758,62 € |
03.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0136/22 |
poplatky za služby mobilnej siete + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,65 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0143/22 |
vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2022 - PO, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
2 244,54 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0142/22 |
vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2022 - Hanušovce nad Topľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
514,20 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0141/22 |
vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2022 - Hanušovce nad Topľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
26,64 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0140/22 |
vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2022 - PO, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
488,26 € |
09.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0139/22 |
vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2022 - PO, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
902,94 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0138/22 |
poplatky za služby pevnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,78 € |
04.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |