Jozef Škerlík - Dátové služby


Informácie
  • Názov: Jozef Škerlík - Dátové služby
  • IČO: 37179471
  • Adresa: Košiarny briežok 3429/10, 053 11 Smižany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
054/23 softvér. licencia ESET antivirus na 7 PC 2 roky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 560,00 € 23.05.2023 23.05.2023 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
0103/23 správa web stránky - 5/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 03.05.2023 15.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0104/23 IT služby - správa PC a servera 5/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 03.05.2023 15.05.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0076/23 IT služby - správa PC a servera 04/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 03.04.2023 07.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0068/23 inštalácia siete wifi na 4.-7. poschodí Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 5 600,00 € 27.03.2023 02.04.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
039/23 inštalácia siete wifi na 4. až 7. poschodí Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 5 600,00 € 24.03.2023 25.03.2023 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
0049/23 IT služby - správa webovej stránky 3/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 03.03.2023 14.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0050/23 IT služby - správa PC a servera 03/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 03.03.2023 14.03.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0024/23 IT služby - správa web stránky sipop.sk 02/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 07.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0025/23 IT služby - správa PC a servera 01/23 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 07.02.2023 16.02.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0004/23 IT služby - správa PC staníc a správa servera 01/2023 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 09.01.2023 20.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0290/22 IT služby - správa PC staníc a servera 09/22 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 10.01.2023 17.01.2023 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0262/22 IT služby správa pracovných staníc PC a servera - december 2022 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 07.12.2022 16.12.2022 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0256/22 SSL certifikáty k webovej a mailovej doméne sipop.sk Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 28,00 € 30.11.2022 09.12.2022 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0210/22 správa PC staníc a správa servera 10/2022 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 10.10.2022 06.12.2022 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0246/22 IT služby - správa PC a servera 11/22 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 10.11.2022 06.12.2022 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5