Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
88099/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 493,90 € 09.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0076/24 správa, údržba a úprava web. stránky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 150,00 € 08.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0077/24 správa PC staníc a servera 4/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 278,40 € 08.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0078/24 správa a údržba web stránky sipop.sk 4/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 60,00 € 08.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0075/24 porada riaditeľov 04.-05.04.2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 05.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88097/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 1 743,83 € 05.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88096/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 783,28 € 05.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0073/24 teplo 03/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 5 456,35 € 04.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0074/24 voda 03/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 50339729 1 097,39 € 04.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0072/24 Systémová podpora programu Magma HCM 01-03/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0067/24 plyn šj 04/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 231,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0069/24 servisné práce - program iSPIN 04-06/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0070/24 pranie a žehlenie prádla Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 DALEMA, s.r.o 46414070 89,70 € 03.04.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0071/24 servis a opravy výťahov, odborné prehliadky výťahov 1-3/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Milan Kurnát - ELEKTRO 37747827 341,24 € 03.04.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0066/24 Výkon zodpovednej osoby za 04/2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 osobnyudaj.sk s.r.o. 50528041 55,20 € 03.04.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0068/24 oprava steny vrátnice Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 3 532,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88095/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 72,00 € 03.04.2024 18.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88094/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 585,36 € 28.03.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88091/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 258,66 € 27.03.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88092/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 228,17 € 27.03.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88093/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 708,41 € 27.03.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88087/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 495,64 € 26.03.2024 30.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88086/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 251,89 € 26.03.2024 30.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88084/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 133,08 € 26.03.2024 30.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88085/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 36,00 € 26.03.2024 30.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88088/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 327,32 € 26.03.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88089/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 424,51 € 26.03.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88090/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 4,33 € 26.03.2024 06.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0064/24 pripojenie vrátnice ŠI k internetovej sieti, doprava Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 622,20 € 25.03.2024 30.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0065/24 spustenie nového mailového servera, doprava Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Jozef Škerlík - Dátové služby 37179471 276,00 € 25.03.2024 30.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »