Faktúra č. 0071/24

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát, Karpatská 9, Poprad
  • IČO: 36166952
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0071/24
  • Popis fakturovaného plnenia: servis a opravy výťahov, odborné prehliadky výťahov 1-3/2024
  • Dátum doručenia: 03.04.2024
  • Celková hodnota: 341,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2022
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť