Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0017/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Daniela Kukurová 45401331 115,00 € 31.01.2024 01.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
039/24 oprava fotovoltického systému pre solárne panely Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 HERZ - JH s.r.o. 50314629 402,00 € 17.04.2024 18.04.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
0101/24 štvrťročná revízia systému EPS Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 31687342 93,60 € 09.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0041/24 aktualizácia publikácie Školská jedáleň Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 49,20 € 27.02.2024 11.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0093/24 aktualizácia publikácie Školská jedáleň Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 49,20 € 23.04.2024 28.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
013/24 aktualizácia publikácií Školská jedáleň Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 50,00 € 29.01.2024 30.01.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
025/24 aktualizácia publikácií Školská jedáleň Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 50,00 € 11.03.2024 12.03.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
003/24 aktualizácie softvéru Sklad a Stravné, ročná uzávierka, diaľková správa, internetové prihlasovanie stravníkov za rok 2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 JIS-SK s.r.o 45687951 2 000,00 € 10.01.2024 10.01.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
0006/24 archívne krabice 14 ks, nástenka, nástenný kalendár Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 60,86 € 10.01.2024 23.01.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
004/24 čistenie lapača tukov šj Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 JK & MP business company, s.r.o. 48280011 200,00 € 10.01.2024 10.01.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
0109/24 čistiace potreby a prostriedky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 815,69 € 10.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
006/24 čistiace prostriedky Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 1 000,00 € 11.01.2024 11.01.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
038/24 čistiace prostriedky a potreby Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 820,00 € 17.04.2024 18.04.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
0025/24 čistiace prostriedky ši Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA 37112422 220,76 € 05.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0085/24 darčekové poukážky - Deň učiteľov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Forum Poprad, a.s. 36732117 100,00 € 10.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
030/24 deratizácia pivničných priestorov Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Marián Nagy - NOVA s. r. o. 55943918 220,00 € 02.04.2024 03.04.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
0038/24 el. en. 01/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 461,50 € 16.02.2024 17.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0056/24 el. en. 02/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 199,21 € 15.03.2024 16.03.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0088/24 el. en. 03/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 175,27 € 12.04.2024 13.04.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0111/24 el. en. 04/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 117,02 € 14.05.2024 15.05.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »