Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0018/24 plyn šj 02/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 231,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0020/24 online odborný seminár- Verejné obstarávanie pre začiatočníkov a mierne pokročilých 1.2.2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. 50685406 98,00 € 01.02.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
016/24 Oprava ozvučenia (školského rozhlasu) budovy školského internátu Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 MK hlas, s. r. o. 45352305 3 984,60 € 31.01.2024 31.01.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
0017/24 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Daniela Kukurová 45401331 115,00 € 31.01.2024 01.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
015/24 občerstvenie na pracovnú poradu - Stretnutie riaditeľov 15.2.2024 Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 BZ-SERVICE, s.r.o. 44228848 40,00 € 31.01.2024 01.02.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
014/24 propagácia - fotografovanie interiéru a exteriéru budovy školského internátu Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Daniela Kukurová 45401331 115,00 € 31.01.2024 01.02.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
88032/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 984,37 € 31.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88031/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Velička, spol. s r.o. 36461351 332,91 € 31.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88030/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 239,66 € 31.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88033/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Tatranská mliekáreň a. s. 31654363 892,59 € 31.01.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
0016/24 oprava plyn šj 2023 preplatok Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 -1 600,56 € 31.01.2024 10.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88027/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Lujan Plus spol. s r. o. 36681172 536,85 € 30.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88028/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 387,07 € 30.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88029/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Pekáreň Hôrka, s.r.o. 44559313 339,59 € 30.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
013/24 aktualizácia publikácií Školská jedáleň Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 35908718 50,00 € 29.01.2024 30.01.2024 Mgr. Mária Rošová riaditeľka Objednávka
88023/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225 64,80 € 26.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88026/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 1 158,28 € 26.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88025/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Mäso-Tatry, s.r.o. 31723217 923,21 € 26.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88022/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 Hossa family, s. r. o. 44360991 334,22 € 26.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra
88024/2024 nákup potravín Školský internát, Karpatská 9, Poprad 36166952 SINTRA spol. s r. o. 00685232 766,69 € 26.01.2024 06.02.2024 Ing. Kamila Vilimová Faktúra